| 索引號 | 11500228MB19576560/2025-00002 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)辦 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2025年部門預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228MB19576560/2025-00002 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)辦 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2025年部門預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹落實有關(guān)行政審批工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;承擔行政審批制度改革的組織協(xié)調(diào)、執(zhí)行和指導(dǎo)的職責。
2.對各部門、各單位辦理行政審批和政務(wù)服務(wù)事項的工作實施統(tǒng)一管理,并制定具體管理辦法。
3.推進三級政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),承擔區(qū)級行政服務(wù)中心監(jiān)督管理工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心建設(shè)。
4.會同有關(guān)部門制定聯(lián)合審批事項辦理規(guī)程,并對投資項目落實聯(lián)合審批,開展代辦服務(wù),實行跟蹤督辦。
5.負責受理各類行政服務(wù)投訴,協(xié)助監(jiān)察部門做好投訴案件和違規(guī)、違紀工作人員的調(diào)查處理工作。
6.負責對全區(qū)行政審批服務(wù)工作人員進行教育培訓(xùn),對區(qū)行政服務(wù)中心窗口及其工作人員進行日常管理和考評。
7.負責網(wǎng)上行政審批制度改革工作。
8.負責管理網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺及網(wǎng)上行政審批信息,對全區(qū)網(wǎng)上行政審批工作進行組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)規(guī)范。
9.負責“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作。
10.負責全區(qū)群工系統(tǒng)工作。
11.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)科室,分別是綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、政務(wù)服務(wù)科,單位現(xiàn)有在職人員5人,其中正處級1人,副處級1人,正科級3人。下屬1個二級預(yù)算單位重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個科室,分別是綜合科、基層服務(wù)科、電子政務(wù)科、代辦服務(wù)科、黨群科、政務(wù)效能管理科,單位現(xiàn)有在職人員11人,其中專技七級1人,七級職員2人,八級職員3人,九級職員5人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)731.73萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款731.73萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少20.03萬元,主要是基本支出預(yù)算減少0.03萬元,項目支出預(yù)算減少20萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)731.73萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算646.52萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算48.11萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.74萬元,住房保障支出預(yù)算19.36萬元。支出預(yù)算較2024年減少20.03萬元,主要是基本支出預(yù)算減少0.03萬元,項目支出預(yù)算減少20萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入731.73萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出731.73萬元,比2024年減少20.03萬元。其中:基本支出354.73萬元,比2024年減少0.03萬元,主要原因是新進1名專技七級事業(yè)單位人員,同時減少2名九級管理崗人員,這一增一減導(dǎo)致的人員經(jīng)費差額,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出377萬元,主要用于保障區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳正常運轉(zhuǎn)等重點工作,比2024年減少20萬元,主要原因是減少了大廳電腦采購項目經(jīng)費20萬元。
區(qū)政務(wù)服務(wù)辦2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.80萬元,比2024年減少0.7萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務(wù)接待費0.30萬元,比2024年減少0.70萬元,主要原因是我單位嚴格落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》;公務(wù)用車運行維護費2.50萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是從嚴從緊控制公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本年度無公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費20.61萬元,比上年增加0.02萬元,主要原因人員工資增長,導(dǎo)致福利費增加。主要用于辦公費、公務(wù)接待費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款731.73萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:聯(lián)系方式:(劉昌蓉,電話:023-53368006)
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