| 索引號 | 11500228MB19576560/2021-00003 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)辦 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2021年部門預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2021-03-30 | 發(fā)布日期 | 2021-03-30 |
| 索引號 | 11500228MB19576560/2021-00003 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)辦 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2021年部門預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2021-03-30 |
| 發(fā)布日期 | 2021-03-30 |
一、單位基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置。
重慶市梁平區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是重慶市梁平區(qū)人民政府工作部門,內(nèi)設(shè)3個科室,分別是綜合科、政務(wù)服務(wù)科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科,單位現(xiàn)有在職人員6人,其中正處級1人,副處級1人,三級調(diào)研員1人,正科級3人。其主要職能是貫徹落實國家、市、區(qū)有關(guān)行政審批制度改革工作的方針、政策;負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批服務(wù)工作的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)、監(jiān)督管理和工作考核;負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心、村(社區(qū))便民服務(wù)中心工作;負(fù)責(zé)區(qū)行政服務(wù)中心各服務(wù)窗口(含分廳)及其工作人員的日常管理和考評;負(fù)責(zé)制定和組織實施全區(qū)行政審批服務(wù)工作各項管理制度;負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)項目和涉及收費項目的清理、規(guī)范、調(diào)整和公開,負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批服務(wù)項目庫的指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)一電子政務(wù)云平臺的建設(shè)、運行、維護和管理,負(fù)責(zé)全區(qū)網(wǎng)上行政審批以及電子監(jiān)察工作;負(fù)責(zé)并聯(lián)審批的組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù);負(fù)責(zé)行政審批聯(lián)合代辦服務(wù)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)群工系統(tǒng)工作;負(fù)責(zé)受理各類行政服務(wù)投訴,協(xié)助監(jiān)察部門做好投訴案件和違規(guī)、違紀(jì)工作人員的調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批服務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成。
下轄重慶市梁平區(qū)行政服務(wù)中心,內(nèi)設(shè)6個科室,分別是綜合科、基層服務(wù)科、電子政務(wù)科、代辦服務(wù)科、黨群科、政務(wù)效能管理科,單位現(xiàn)有在職人員12人,其中七級職員2人,八級職員3人,九級職員7人,其主要職能是加強區(qū)行政服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè);指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)行政服務(wù)工作并實施考評;指導(dǎo)村(社區(qū))行政服務(wù)代辦工作;建設(shè)、運行、維護和管理全區(qū)統(tǒng)一電子政務(wù)云平臺,組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)規(guī)范網(wǎng)上行政審批工作;開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;推廣、運用、管理群眾工作信息系統(tǒng)。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)912.44萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款912.44萬元。收入較去年增加337.55萬元,主要是基本支出增加62.35萬元,項目經(jīng)費撥款增加275萬元。
(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)912.44萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算847.72萬元,教育支出預(yù)算0.6萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算32.8萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.45萬元,住房保障支出預(yù)算15.87萬元。支出預(yù)算較2020年增加337.55萬元,主要是基本支出預(yù)算增加62.35萬元,項目支出預(yù)算增加275萬元。
三、部門(單位)預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入912.44萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出912.44萬元,比2020年增加337.35萬元。其中:基本支出326.44萬元,比2020年增加62.55萬元,主要原因是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出586萬元,比2020年增加275萬元,主要原因是去年增設(shè)了自助服務(wù)大廳及電梯項目,今年撥付的項目建設(shè)費用,以及保障大廳正常運轉(zhuǎn)增加了經(jīng)費等。
區(qū)政務(wù)服務(wù)辦2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.03萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)安排;公務(wù)接待費2.53萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是我單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》;公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是從嚴(yán)從緊控制公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是當(dāng)年無公車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費43.98萬元,比上年增加8.05萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。2021年政府采購預(yù)算總額380萬元,其中貨物類60萬元、服務(wù)類90萬元、工程類230萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款586萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,為一般公務(wù)用車。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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