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預(yù)算公開(kāi)
| 索引號(hào) | 11500228MB195720XB/2025-00002 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類(lèi) | 財(cái)政 | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號(hào) | 11500228MB195720XB/2025-00002 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類(lèi) | 財(cái)政 |
| 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
為參保職工、參保居民提供醫(yī)療保障服務(wù),落實(shí)醫(yī)療保障政策,經(jīng)辦醫(yī)療保障具體事務(wù):
1.負(fù)責(zé)宣傳并貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市關(guān)于醫(yī)療保障的法律法規(guī)、政策。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障業(yè)務(wù)操作規(guī)范和經(jīng)辦服務(wù)流程,有序開(kāi)展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保登記、編制征繳計(jì)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助費(fèi)用審核、結(jié)算工作、編制醫(yī)療保障基金支付計(jì)劃。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議的簽訂,對(duì)協(xié)議履行情況跟蹤管理。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障基金財(cái)務(wù)管理;參與編制基金預(yù)決算草案。
7.負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)稽核工作,建立和完善內(nèi)控制度。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障業(yè)務(wù)咨詢、宣傳、培訓(xùn)和參保對(duì)象的權(quán)益告知、查詢等服務(wù)工作。
9.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障業(yè)務(wù)檔案管理、信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)分析等其他事務(wù)性工作。
10.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)開(kāi)展醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu),分別是綜合科、基金財(cái)務(wù)科、參保科、職工醫(yī)保待遇科、居民醫(yī)保待遇科、稽核科、醫(yī)保特病科、醫(yī)療救助科、生育待遇科、信息檔案科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3631.43萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款3631.43萬(wàn)元;收入比2024年減少2166.07萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少2166.07萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3631.43萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出67.82萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3530.83萬(wàn)元,住房保障支出32.78萬(wàn)元;支出比2024年減少2166.07萬(wàn)元,主要是基本支出增加5.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少2172萬(wàn)元。
三、 單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3631.43萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3631.43萬(wàn)元,比2024年減少2166.07萬(wàn)元。其中:基本支出468.43萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加5.93萬(wàn)元,主要原因是單位職工增加,相關(guān)預(yù)算同步增加;項(xiàng)目支出3163萬(wàn)元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、國(guó)有單雙解人員參保補(bǔ)助、離休傷殘公費(fèi)醫(yī)療待遇保障、醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升等重點(diǎn)工作,比2024年減少2172萬(wàn)元,主要原因一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金減少374萬(wàn)元;二是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1885萬(wàn)元不再納入經(jīng)辦機(jī)構(gòu)預(yù)算,由財(cái)政直接劃撥;三是國(guó)有單雙解人員參保補(bǔ)助減少2萬(wàn)元;四是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)管理費(fèi)用減少11萬(wàn)元,五是離休傷殘公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)增加100萬(wàn)元。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公 ”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5元,比2024年減少1.5萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元,比2024年減少1.5萬(wàn)元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求,精簡(jiǎn)公務(wù)活動(dòng),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年持平;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.02萬(wàn)元,比2024年增加2.25萬(wàn)元,主要原因是單位職工增加,相關(guān)預(yù)算同步增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3163萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公 ”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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(單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:成志明;聯(lián)系電話:023-53556726。)
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