| 索引號 | 11500228MB195720XB/2024-00007 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(部門)2024年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
| 索引號 | 11500228MB195720XB/2024-00007 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)醫(yī)保局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(部門)2024年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2024-02-28 |
| 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標準。
2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,實施醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護理保險制度改革。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價額和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設(shè)施收費等政策。實施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價額合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格機制、價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策。
7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.負責城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經(jīng)辦醫(yī)療救助業(yè)務,組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關(guān)培訓,推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)。
10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
11.職能轉(zhuǎn)變。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
12.與有關(guān)部門的職責分工。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局、國家稅務總局重慶市梁平區(qū)稅務局等部門的溝通協(xié)商機制,加強制度、政策銜接,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)科室,分別是辦公室、規(guī)劃基金財務科、待遇保障科、醫(yī)藥服務管理科、基金監(jiān)管科;下屬2個二級預算單位,分別是重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務中心和重慶市梁平區(qū)醫(yī)藥價格和招標采購監(jiān)督指導中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)6081.15萬元,其中:一般公共預算撥款6081.15萬元;比2023年減少0.09萬元,主要是一般公共預算撥款減少0.09萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)6081.15萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出100.76萬元,衛(wèi)生健康支出5931.17萬元,住房保障支出49.22萬元;支出比2023年增加減少0.09萬元,主要是基本支出減少34.51萬元,項目支出增加34.42萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入6081.15萬元,一般公共預算財政撥款支出6081.15萬元,比2023年減少0.09萬元。其中:基本支出736.15萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2023年減少34.51萬元,主要原因是2023年有3名職工退休;項目支出5345.00萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助、離休傷殘公費醫(yī)療待遇保險、醫(yī)療保障與服務能力提升、藥品醫(yī)用耗材集中帶量采購督導及網(wǎng)采率等重點工作,比2023年增加34.42萬元,主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助資金增加。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算6.00萬元,比2023年增加1.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2023年持平;公務接待費 6.00萬元,比2023年增加1.00萬元,主要原因是2024年預計開展明月山綠色發(fā)展示范帶醫(yī)保聯(lián)盟等大型會議;公務用車運行維護費0.00萬元,與2023年持平;公務用車購置費0.00萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費98.67萬元,比2023年減少7.57萬元,主要原因為2023年有3名職工退休,公用經(jīng)費預算減少;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款5345.00萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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