| 索引號 | 11500228739838987E/2025-00007 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 水利、水務 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區水利局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區河道站2025年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228739838987E/2025-00007 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 水利、水務 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區水利局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區河道站2025年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區河道站為隸屬于重慶市梁平區水利局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。主要為區水利局履行河道行業管理提供技術保障,履行河道規劃建設管理方面的具體業務與技術工作。
(二)單位構成
獨立編制機構1個;獨立核算機構1個。核定預算編制數17名,其中:事業管理編制1名,專業技術人員編制14名,工勤編制2名。2024年年末實有在編制人員15名,其中事業管理編制1名,專業技術人員編制12名,工勤編制2名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數716.68萬元,其中:一般公共預算撥款716.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元。收入比2024年減少4775.21萬元,主要是一般公共預算撥款減少4775.21萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數716.68萬元,其中:社會保障和就業支出60.50萬元,衛生健康支出16.93萬元,農林水事務支出預算623.25萬元,住房保障支出16萬元。支出比2024年減少4775.21?萬元,主要是基本支出減少20.32萬元,項目支出減少4754.89萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入716.68萬元,一般公共預算財政撥款支出716.68萬元,比2024年減少4775.21?萬元。其中:基本支出347.28萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少20.32萬元,主要原因是在編人員較2024年減少2人;項目支出369.40萬元,主要用于中小河流治理重點工作,比2024年減少4754.89萬元,主要原因是本年度中小河流治理工程部分完工,剩余工程量減少。
2025年重慶市梁平區河道站無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算4.00萬元,比2024年減少0?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)費用;公務接待費0.50萬元,比2024年減少0.50萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定以及市、區關于厲行節約的各項規定,從嚴控制接待費用;公務用車運行維護費3.50萬元,比2024年增加0.50萬元,主要原因是主要原因是單位現有車輛1輛,車子老舊維修增加;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本年無公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.00萬元:政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元:政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款369.40萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
單位預算公開聯系人:李娜??聯系方式:023-53234502