| 索引號 | 11500228008652230Y/2025-00038 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228008652230Y/2025-00038 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人力社保局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心2025年單位預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心承擔(dān)相關(guān)人才服務(wù)和人力資源開發(fā)服務(wù)工作,承擔(dān)相關(guān)事業(yè)單位干部人事檔案資料收集及檔案整理、管理,查詢等工作,承擔(dān)退休干部的管理和服務(wù)工作。
1.負(fù)責(zé)人才服務(wù)工作,配合做好知識更新、能力提升、人力資源配置咨詢等人力資源開發(fā)服務(wù)工作。
2.按照《中華人民共和國檔案法》《干部檔案工作條例》等法律法規(guī)規(guī)定,依法管理干部人事檔案。
3.承擔(dān)全區(qū)政府序列事業(yè)單位(領(lǐng)導(dǎo)干部除外)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位干部人事檔案資料收集及檔案整理、管理工作。接受檔案管理主管部門的檢查和指導(dǎo),指導(dǎo)區(qū)教委、區(qū)衛(wèi)生健康委等單位的干部人事檔案管理工作。
4.負(fù)責(zé)干部人事檔案的安全、保密、保管與保護(hù)工作,依法向有關(guān)單位提供干部人事檔案查詢服務(wù)。建立完善干部人事檔案信息庫,大力推廣應(yīng)用干部人事檔案現(xiàn)代管理方法和技術(shù),逐步實現(xiàn)干部人事檔案管理現(xiàn)代化。
5.宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家退休工作的方針、政策,落實退休干部政治生活待遇。
6.承擔(dān)退休干部管理、服務(wù)工作,加強退休干部活動場地管理,組織退休干部開展形式多樣的文化、體育、健身等娛樂活動,發(fā)揮退休干部余熱作用。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心為隸屬于重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障局的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)63.69萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款63.69萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年增加3.51萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加3.51萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)63.69萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出57.95萬元,衛(wèi)生健康支出2.98萬元,住房保障支出2.76萬元;支出比2024年增加3.51萬元,主要是基本支出增加3.51萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入63.69萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出63.69萬元,比2024年增加3.51萬元。其中:基本支出63.69萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加3.51萬元,主要原因是工作人員正常晉升薪級工資等增加人員經(jīng)費;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算項目支出。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,比2024年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算此費用;公務(wù)接待費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算此費用;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算此費用;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位未預(yù)算此費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目支出預(yù)算,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:劉玥 ??聯(lián)系方式:023-53888133
| 表一 | ||||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 63.69 | 一、本年支出 | 63.69 | 63.69 | ||
| 一般公共預(yù)算資金 | 63.69 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.95 | 57.95 | ||
| 政府性基金預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.98 | 2.98 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | |||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 63.69 | 支出合計 | 63.69 | 63.69 | ||
| 表二 | ||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2025年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 63.69 | 63.69 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.95 | 57.95 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 46.91 | 46.91 | |
| 2080150 | 事業(yè)運行 | 46.91 | 46.91 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.8 | 2.8 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.66 | 2.66 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.3 | 2.3 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 2.76 | 2.76 | |
| 表三 | ||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 63.69 | 57.58 | 6.11 | |
| 301 | 工資福利支出 | 25.77 | 25.77 | |
| 30101 | 基本工資 | 11.78 | 11.78 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 5.58 | 5.58 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2.8 | 2.8 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2.3 | 2.3 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.07 | 0.07 | |
| 30113 | 住房公積金 | 2.76 | 2.76 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.48 | 0.48 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.46 | 0.46 | |
| 3010202 | 其他津補貼 | 0.46 | 0.46 | |
| 30107 | 績效工資 | 28.49 | 28.49 | |
| 3010701 | 基礎(chǔ)績效 | 10.79 | 10.79 | |
| 3010702 | 超額績效 | 17.7 | 17.7 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 30201 | 辦公費 | 0.2 | 0.2 | |
| 30205 | 水費 | 0.2 | 0.2 | |
| 30206 | 電費 | 0.2 | 0.2 | |
| 30211 | 差旅費 | 0.2 | 0.2 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.34 | 0.34 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 4.28 | 4.28 | |
| 30229 | 福利費 | 0.69 | 0.69 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活補助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.2 | 0.2 | |
| 表四 | |||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 2025年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| (備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||
| 表五 | ||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | ||||
| 表六 | |||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 63.69 | 合計 | 63.69 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 63.69 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.95 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.98 | |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 住房保障支出 | 2.76 | |
| 財政專戶管理資金 | |||
| 事業(yè)收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心收入總表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 63.69 | 63.69 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.95 | 57.95 | ||||||||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 46.91 | 46.91 | ||||||||
| 2080150 | 事業(yè)運行 | 46.91 | 46.91 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.04 | 11.04 | ||||||||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.58 | 5.58 | ||||||||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.8 | 2.8 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.66 | 2.66 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.98 | 2.98 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.98 | 2.98 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.68 | 0.68 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 2.76 | 2.76 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心支出總表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 63.69 | 63.69 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.95 | 57.95 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 46.91 | 46.91 | |
| 2080150 | 事業(yè)運行 | 46.91 | 46.91 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.8 | 2.8 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 2.66 | 2.66 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.3 | 2.3 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.76 | 2.76 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 2.76 | 2.76 | |
| 表九 | |||||||||||
| 重慶市梁平區(qū)人力資源和社會保障服務(wù)中心政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| (備注:本單位無該項收支,故此表無數(shù)據(jù)。) | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2025年項目支出績效目標(biāo)表 | ||||||||||||
| 編制單位: | 單位:萬元 | |||||||||||
| 項目名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | |||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重 | 項目分類 | |||||||||||
| 當(dāng)年預(yù)算(萬元) | 本級安排(萬元) | |||||||||||
| 上級補助(萬元) | ||||||||||||
| 項目概述 | ||||||||||||
| 立項依據(jù) | ||||||||||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | ||||||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo)? | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) | ||||
| (備注:本單位2025年無項目支出預(yù)算,故此表無數(shù)據(jù)。) | ||||||||||||