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決算公開(kāi)
| 索引號(hào) | 11500228739838389J/2025-00077 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2025-09-30 | 發(fā)布日期 | 2025-09-30 |
| 索引號(hào) | 11500228739838389J/2025-00077 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)政府 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2025-09-30 |
| 發(fā)布日期 | 2025-09-30 |
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府
2024年度決算說(shuō)明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是:黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。
1、黨委職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成區(qū)委、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。
2、政府職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
屏錦鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)發(fā)辦、民政和社事辦、平安辦、規(guī)建管環(huán)辦、財(cái)政辦、應(yīng)急辦、綜合執(zhí)法辦、竹產(chǎn)業(yè)辦10個(gè)辦公室,下屬農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2024年度決算編制的包括1個(gè)行政單位及5個(gè)下屬事業(yè)單位,其下屬單位詳細(xì)情況如下:1、退役軍人服務(wù)站:負(fù)責(zé)鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)管理等工作。2、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)就業(yè)再就業(yè)、勞動(dòng)用工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參保等業(yè)務(wù)工作。3、綜合行政執(zhí)法大隊(duì):負(fù)責(zé)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保等工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理的具體事務(wù)。4、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:負(fù)責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù),資源環(huán)境保護(hù)、災(zāi)害防治、動(dòng)物防疫和強(qiáng)制免疫、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫,實(shí)施動(dòng)物疫情調(diào)查,動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè),動(dòng)物疫情的報(bào)告,獸藥、飼料等農(nóng)資產(chǎn)品監(jiān)督管理,畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣,畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等工作。5、文化服務(wù)中心:負(fù)責(zé)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面的服務(wù)工作。
二、部門決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為6406.22萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少870.66萬(wàn)元,下降12%,主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)6406.22萬(wàn)元,與2023年度相比,減少535.5萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是財(cái)政撥款收入減少。其中:財(cái)政撥款收入6406.22萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)6406.22萬(wàn)元,與2023年度相比,減少870.66萬(wàn)元,下降12%,主要原因是一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出等減少。其中:基本支出1995.18萬(wàn)元,占31.1%;項(xiàng)目支出4411.03萬(wàn)元,占68.9%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本年度年末收支相等,無(wú)結(jié)余,而2023年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6406.22萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少870.66萬(wàn)元,下降12.0%。主要原因財(cái)政撥款收入減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5236.31萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1464.28萬(wàn)元,下降21.9%。主要原因是財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1836.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)54%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5236.31萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1799.44萬(wàn)元,下降25.6%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出等減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1836.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)54%。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(1)一般公共服務(wù)支出1180.59萬(wàn)元,占22.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少37.77萬(wàn)元,下降3.1%。
(2)國(guó)防支出5萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(3)公共安全支出175.34萬(wàn)元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.9%,主要原因是年初預(yù)算不足。
(4)教育支出90.68萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(5)文化旅游體育與傳媒支出77.07萬(wàn)元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.3萬(wàn)元,下降22.4%。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出1217.11萬(wàn)元,占23.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加406.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.1%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等,年初預(yù)算不足。
(7)衛(wèi)生健康支出97.84萬(wàn)元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.3%,主要原因是支出健康宣傳費(fèi)用,年初預(yù)算不足。
(8)節(jié)能環(huán)保支出36.28萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.72萬(wàn)元,下降27.4%。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,38.9萬(wàn)元,占19.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加623.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)150%,主要原因是年初預(yù)算不足。
(10)農(nóng)林水支出1869.19萬(wàn)元,占35.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1107.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)145.56%,主要原因是支出病蟲(chóng)害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等,年初預(yù)算不足。
(11)交通運(yùn)輸支出91.61萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加91.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
(12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9.21萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
(13)自然資源海洋氣象等支出31.91萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加31.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
(14)住房保障支出73.5萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少24.92萬(wàn)元,下降25.3%。
(15)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.5萬(wàn)元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加67.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
(16)其他支出344.48萬(wàn)元,占6.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加344.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是本年度年末收支相等,無(wú)結(jié)余,而2023年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬(wàn)元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1995.18萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1741.64萬(wàn)元,與2023年度相比,減少25.83萬(wàn)元,下降1.5%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)253.54萬(wàn)元,與2023年度相比,增加26.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.7%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1169.91萬(wàn)元,與2023年度相比,增加928.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)385.2%,主要原因是上級(jí)撥款增加。本年支出1169.91萬(wàn)元,與2023年度相比,增加928.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)385.2%,主要原因是上級(jí)撥款增加。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.22萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加19.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)384.4%,較上年支出數(shù)增加20.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)505.5%,主要原因是2024年新購(gòu)得一輛車,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)增加17.23萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加3.27萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)17.23萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,較上年支出數(shù)增加17.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要用于公務(wù)用車購(gòu)置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.77萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.4%,較上年支出數(shù)增加3.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.8%,主要原因是當(dāng)年新購(gòu)得一輛公務(wù)用車,相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)外相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、招商引資等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年初未對(duì)接待費(fèi)做預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.28萬(wàn)元,下降18.7%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),減少不必要公務(wù)接待費(fèi)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置1輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次271人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)44.93元,車均購(gòu)置費(fèi)17.23萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)1.44萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出8.79萬(wàn)元,與2023年度相比,減少0.68萬(wàn)元,下降7.2%,主要原因是厲行節(jié)儉,結(jié)合工作實(shí)際情況,通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、視頻會(huì)議等方式削減成本。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.39萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.8%,主要原因是當(dāng)年多次開(kāi)展會(huì)計(jì)繼續(xù)教育、崗前培訓(xùn)等培訓(xùn)活動(dòng)。本年度差旅費(fèi)支出55.63萬(wàn)元,與2023年度相比,減少29.88萬(wàn)元,下降34.9%,主要原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)控差旅支出,加大管理。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.39萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加43.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.7%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額2504.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)工程支出2504.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2504.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)62個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告的形式開(kāi)展自評(píng)62項(xiàng),涉及資金4456.42萬(wàn)元。
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2024年度部門整體績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||
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狀態(tài):績(jī)效審核已審 | ||||||||||||||
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項(xiàng)目 名稱 |
重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府整體監(jiān)控 |
項(xiàng)目 編碼 |
50015500024P000089 |
自評(píng)總分 |
100.00 |
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項(xiàng)目主管部門 |
716-重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政 歸口 處室 |
010-鄉(xiāng)財(cái)科 |
部門聯(lián)系人 |
劉江 |
聯(lián)系 電話 |
18223625887 | |||||||
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資金情況 | ||||||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||
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年度總金額 |
38,154,176.16 |
64,516,046.41 |
64,516,046.41 |
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其中:財(cái)政撥款 |
38,154,176.16 |
64,516,046.41 |
64,516,046.41 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||
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一般公共預(yù)算 |
33,997,776.16 |
52,816,954.86 |
52,816,954.86 |
100 |
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績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||||
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年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
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目標(biāo)1:貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。 |
目標(biāo)1:貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。 | |||||||||||||
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績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||||
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指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 | ||||
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公務(wù)用車維護(hù)數(shù)量 |
輛 |
= |
2 |
4 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
本年新購(gòu)1輛應(yīng)急保障用車,上級(jí)部門調(diào)撥配備1輛消防用車。具體內(nèi)容見(jiàn)附件 | ||||
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人代會(huì)召開(kāi)次數(shù) |
次/年 |
≥ |
2 |
3 |
50 |
100 |
10 |
10 |
是 |
根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際情況,本年召開(kāi)3次人代會(huì),方案見(jiàn)附件 | ||||
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建檔立卡貧困學(xué)生資助率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年已對(duì)所有建檔立卡的貧困學(xué)進(jìn)行資助。具體資助名單見(jiàn)附件。 | ||||
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全年預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
是 |
本年已全部完成預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行。具體見(jiàn)附件 | ||||
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政府預(yù)決算公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
本年已按時(shí)對(duì)預(yù)算決算進(jìn)行公開(kāi)。 | ||||
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三公經(jīng)費(fèi)決算降幅 |
% |
> |
0 |
-505 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
由于本年新購(gòu)1輛車,又接受調(diào)撥1輛車,所以公車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加。 | ||||
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完成招商引資企業(yè)固定投資入庫(kù)個(gè)數(shù) |
個(gè) |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
本年完成4個(gè)投資入庫(kù),具體見(jiàn)附件 | ||||
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組織無(wú)償獻(xiàn)血次數(shù) |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際情況,本年組織1次無(wú)償獻(xiàn)血 | ||||
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開(kāi)展人居環(huán)境整治交叉檢查次數(shù) |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際情況,本年安排2次環(huán)境交叉檢查 | ||||
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轄區(qū)內(nèi)群眾、村民滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
是 |
見(jiàn)附件 | ||||
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貧困戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
是 |
見(jiàn)附件 | ||||
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
????李歡歡 ?023-53515173