| 索引號 | 115002280086522817/2024-00037 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構 | 梁平區(qū)民政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區(qū)民政局本級2024年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
| 索引號 | 115002280086522817/2024-00037 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構 | 梁平區(qū)民政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區(qū)民政局本級2024年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2024-02-28 |
| 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。1.貫徹執(zhí)行民政事業(yè)發(fā)展法律法規(guī)和政策,擬訂全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施和監(jiān)督檢查。2.貫徹執(zhí)行社會團體、社會服務機構等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法,依法對社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。3.貫徹執(zhí)行社會救助政策,統(tǒng)籌社會救助體系建設,負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策,指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設,提出加強和改進基層政權建設的建議,推動基層民主政治建設。5.貫徹執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理和地名管理政策,承辦行政區(qū)劃調(diào)整的申報工作,負責區(qū)內(nèi)行政區(qū)域界線管理和地名管理工作。6.貫徹執(zhí)行婚姻管理政策,推進婚俗改革。7.貫徹執(zhí)行殯葬管理政策,推進殯葬改革。8.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。9.貫徹執(zhí)行殘疾人福利政策。10.貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策,健全農(nóng)村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。11.貫徹執(zhí)行促進慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。12.貫徹執(zhí)行社會工作、志愿服務政策,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。13.負責機關、直屬單位黨建工作。14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。15.職能轉(zhuǎn)變。重慶市梁平區(qū)民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊困難群體提供基本社會服務,促進資源向薄弱地區(qū)、領域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體,推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。16.有關職責分工。(1)與重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會的有關職責分工。重慶市梁平區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作,擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃并組織實施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。(2)與重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局的有關職責分工。重慶市梁平區(qū)民政局會同重慶市梁平區(qū)規(guī)劃和自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的重慶市梁平區(qū)行政區(qū)劃圖。?
(二)單位構成。梁平區(qū)民政局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設7個內(nèi)設機構:辦公室、計財科、社會救助科、基層政權建設和區(qū)劃地名科、社會事務和兒童福利科、養(yǎng)老服務科、慈善事業(yè)和社會組織工作科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)22888.32萬元,其中:一般公共預算撥款21711.95萬元,政府性基金預算撥款1176.37萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年減少140.28萬元,主要是本年度人員減少,相應支出減少。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)22888.32萬元,其中:社會保障和就業(yè)21665.72萬元,衛(wèi)生健康支出21.73萬元,住房保障24.50萬元,其他支出1176.37萬元。支出較去年減少140.28萬元,主要是基本支出減少77.89萬元,項目支出減少63.39萬元。
三、單位預算情況說明
?2024年一般公共預算財政撥款收入21711.95萬元,一般公共預算財政撥款支出21711.95萬元,比2023年減少316.10萬元。其中:基本支出397.95萬元,比2023年減少77.89萬元,主要原因是人員減少等。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出21314.00萬元,比2023年減少238.21萬元,主要原因是孤兒基本生活費上級補助未撥付完,項目支出主要用于城鄉(xiāng)最低生活保障金、城鄉(xiāng)特困人員基本生活補貼、孤兒基本生活補助、殘疾人兩項補貼等重點工作。
2024年政府性基金預算收入1176.37萬元,政府性基金預算支出1176.37萬元,比2023年增加175.82萬元,主要原因是加大了對養(yǎng)老服務設施建設資金的投入力度。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算5.00萬元,比2023年減少0.50萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2023年減少0.00萬元,主要原因是單位未發(fā)生因公出國(境)費用;公務接待費2.50萬元,比2023年減少1.00萬元,主要原因是本年度將嚴格控制公務接待支出;公務用車運行維護費2.50萬元,主要用于公務用車使用年限較長,維修費用增加;公務用車購置費0.00萬元,比2023年增加0.00萬元,主要原因是單位未購置公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費47.50萬元,比上年減少12.02萬元,主要原因是人員減少,公用經(jīng)費支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額175.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算170.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購75.00萬元:政府采購貨物預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算70.00萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款21314.00萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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