| 索引號(hào) | 11500228008652193Q/2021-00034 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)科技局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 2020年度部門決算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2021-09-30 | 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
| 索引號(hào) | 11500228008652193Q/2021-00034 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)科技局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 2020年度部門決算情況說明 |
| 成文日期 | 2021-09-30 |
| 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心
2020年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心(重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心)其主要職能職責(zé)是:服務(wù)社會(huì),提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。為社會(huì)提供科技信息服務(wù),項(xiàng)目支持服務(wù),宣傳培訓(xùn)服務(wù),成果管理服務(wù),專利執(zhí)法保護(hù),技術(shù)市場(chǎng)服務(wù),科技平臺(tái)服務(wù),科技合作與交流,科技金融服務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心(重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心),為獨(dú)立核算單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,無下設(shè)科室。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括:重慶市梁平區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心(重慶市梁平區(qū)科技金融服務(wù)中心、重慶市梁平區(qū)科技信息服務(wù)中心)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1438.4萬元,支出總計(jì)1438.4萬元。收支較上年決算數(shù)增加179.1萬元、增長(zhǎng) 14.2%,主要原因是:1.增加在編人員1名,收支增加;2.收回區(qū)創(chuàng)業(yè)種子基金免息信用貸款,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)126.88萬元,較上年決算數(shù)增加5.95萬元,增長(zhǎng)4.9%,主要原因是:1.增加在編人員1名,2.銀行利息收入增加。其中:財(cái)政撥款收入123.33萬元,占97.2%;其他收入3.55萬元,占2.8%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1311.52萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)127.84萬元,較上年決算數(shù)減少220.44萬元,下降63.3%,主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。其中:基本支出109.61萬元,占85.7%;項(xiàng)目支出18.23萬元,占14.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1310.56萬元,較上年決算數(shù)增加399.54萬元,增長(zhǎng)43.9%,主要原因是本年度收回梁平區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款金額400.5萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)908.38萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加109.16萬元,增長(zhǎng)13.7%。主要原因是:1.增加在編人員1名;2.收回區(qū)創(chuàng)業(yè)種子基金免息信用貸款,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入123.33萬元,較上年決算數(shù)增加5.1萬元,增長(zhǎng)4.3%。主要原因是增加在編人員1名。較年初預(yù)算數(shù)增加3.57萬元,增長(zhǎng)3%。主要原因是增加在編人員1名。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余785.05萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出127.84萬元,較上年決算數(shù)減少126.64萬元,下降49.8%。主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。較年初預(yù)算數(shù)減少536.67萬元,下降80.8%。主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余780.54萬元,較上年決算數(shù)增加235.8萬元,增長(zhǎng)43.3%,主要原因是本年度收回梁平區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為240.3萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.3萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長(zhǎng)7.1%,主要原因是增加在編人員1名。
(2)科學(xué)技術(shù)支出107.78萬元,占84.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少537.83萬元,下降83.3%,主要原因是本年度未向企業(yè)發(fā)放區(qū)創(chuàng)業(yè)種子投資基金免息信用貸款。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出10.07萬元,占7.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.61萬元,增長(zhǎng)6.4%,主要原因是增加在編人員1名。
(4)衛(wèi)生健康支出4.82萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,增長(zhǎng)5.2%,主要原因是增加在編人員1名。
(5)住房保障支出4.87萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,增長(zhǎng)6.3%,主要原因是增加在編人員1名。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出109.61萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)103.29萬元,較上年決算數(shù)增加18.02萬元,增長(zhǎng)21.1%,主要原因是增加在編人員1名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出103.29萬元。公用經(jīng)費(fèi)6.32萬元,較上年決算數(shù)增加2.7萬元,增長(zhǎng)74.6%,主要原因是增加在編人員1名。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括商品和服務(wù)支出5.86萬元、資本性支出0.46萬元。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度無因公出國(guó)(境)活動(dòng)、公務(wù)接待活動(dòng)且無公務(wù)車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年未發(fā)生因公出國(guó)(境)活動(dòng)。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年未購買公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年未購買公務(wù)車。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位無公務(wù)車。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位無公務(wù)車。與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)相比,基本持平。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元,主要是本單位2020年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年度無公務(wù)接待活動(dòng),與年初預(yù)算數(shù)相比,基本持平。較上年支出數(shù)減少0.07萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度無公務(wù)接待活動(dòng)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.81萬元,下降100.0%,主要原因是本單位2020年度未開展會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.89萬元,較上年決算數(shù)減少1.86萬元,下降67.6%,主要原因是本單位2020年組織舉辦培訓(xùn)活動(dòng)較上年度減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門2個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告的形式開展自評(píng)2項(xiàng),涉及資金13.23萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目支出符合相關(guān)規(guī)定,專款專用、管理規(guī)范,年初目標(biāo)如期完成,取得了較好的實(shí)施績(jī)效。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱 |
生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi) |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng)總分 (分) |
100 | |||||||||||||||
|
主管 部門 |
重慶市梁平區(qū)科學(xué)技術(shù)局 |
財(cái)務(wù) 科室 |
教科文 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
謝文江 |
聯(lián)系電話 |
023-53238715 | ||||||||||||
|
項(xiàng)目 資金 (萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率得分(分) | ||||||||||||
|
6 |
3 |
3 |
100.0 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
當(dāng)年 績(jī)效 目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||
|
服務(wù)中小企業(yè),推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展,繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 |
服務(wù)中小企業(yè),推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展,繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 |
優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù)。向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等公益服務(wù),指導(dǎo)企業(yè)在“國(guó)家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項(xiàng)。主動(dòng)送政策、送服務(wù)上門,按需為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù),組織企業(yè)參加培訓(xùn)交流。惠及區(qū)內(nèi)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、高成長(zhǎng)性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺(tái)130余家,有效推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展,助力繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)。 | |||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否 核心 指標(biāo) | |||||||||
|
產(chǎn)出 數(shù)量 |
項(xiàng) |
≥ |
達(dá)到2020年科技成果登記目標(biāo)任務(wù)。 |
完成2020年目標(biāo)任務(wù),在“國(guó)家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項(xiàng)。 |
100.0% |
30 |
30 |
是 | |||||||||||
|
社會(huì) 效益 |
無 |
服務(wù)中小企業(yè),推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展。 |
優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,進(jìn)一步增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí),為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù)。鼓勵(lì)和支持企業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)等創(chuàng)新,充分發(fā)揮企業(yè)在推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化中的作用,向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等公益服務(wù)。主動(dòng)送政策、送服務(wù)上門,按需為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù)。惠及區(qū)內(nèi)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、高成長(zhǎng)性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺(tái)130余家。 |
100.0% |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
滿意度 |
無 |
服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)90.0%。 |
達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。 |
100.0% |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
說明 |
|||||||||||||||||||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告
見附件
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53238715
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附件:項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
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附件
項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
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一、項(xiàng)目基本情況
1.資金預(yù)算安排。2020年,區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心獲得區(qū)財(cái)政年初預(yù)算批復(fù)“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi)”6萬元,全年預(yù)算數(shù)到位資金3萬元。
2.績(jī)效目標(biāo)情況。2020年設(shè)定績(jī)效目標(biāo):服務(wù)中小企業(yè),推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展;達(dá)到2020年科技成果登記目標(biāo)任務(wù);服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)90.0%。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
根據(jù)《重慶市梁平區(qū)財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》(梁平財(cái)發(fā)【2020】7號(hào)),于2020年4月,收到區(qū)財(cái)政撥入工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
主要用于保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)日常開支,更好地服務(wù)中小企業(yè),推動(dòng)生產(chǎn)力發(fā)展。主要開支郵電費(fèi)1.91萬元、電費(fèi)0.51萬元、差旅費(fèi)0.34萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元及辦公費(fèi)、水費(fèi)等共計(jì)3萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi)”為一般性項(xiàng)目,項(xiàng)目編制納入年初預(yù)算,項(xiàng)目支出分解落實(shí)基本到位,我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》等相關(guān)規(guī)章制度實(shí)施資金使用管理。
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)。向企業(yè)提供科技成果轉(zhuǎn)化政策指導(dǎo)與咨詢、信息查詢、認(rèn)定登記等服務(wù),指導(dǎo)企業(yè)在“國(guó)家科技成果登記系統(tǒng)”成功登記科技成果32項(xiàng)。達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)效能,進(jìn)一步增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí),為企業(yè)提供規(guī)范、便利、高效的政務(wù)服務(wù);鼓勵(lì)和支持企業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)等創(chuàng)新;為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、高效的科技信息服務(wù);組織企業(yè)參加培訓(xùn)交流、擴(kuò)寬合作渠道;惠及區(qū)內(nèi)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、高成長(zhǎng)性企業(yè)、科技型企業(yè)和科技服務(wù)平臺(tái)130余家。達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
主動(dòng)送政策、送服務(wù)上門,按需開展服務(wù),服務(wù)企業(yè)滿意度達(dá)到90.0%以上,達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無未完成總體績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)情況。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
通過績(jī)效評(píng)價(jià),“生產(chǎn)力促進(jìn)中心公用經(jīng)費(fèi)”管理規(guī)范,項(xiàng)目支出符合相關(guān)規(guī)定,年初目標(biāo)如期完成,取得了較好的實(shí)施績(jī)效。
區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心,將繼續(xù)秉承“服務(wù)社會(huì),提高生產(chǎn)力和助推企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新”的宗旨,進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè),致力于為全區(qū)中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的科技服務(wù)。
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