| 索引號 | 11500228008652206E/2025-00098 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 教育 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)教委 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)柏家初級中學(xué)2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228008652206E/2025-00098 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 教育 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)教委 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)柏家初級中學(xué)2025年單位預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)柏家初級中學(xué)的職能職責(zé):實施初中義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,實施初中學(xué)歷教育,提高學(xué)生素質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生多樣化發(fā)展,培養(yǎng)學(xué)生良好品德,從事初中義務(wù)教育的相關(guān)社會服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
我單位為二級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)6個機(jī)構(gòu)科室,分別是行政辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、團(tuán)委、安保科,無下屬單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1407.56萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1332.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.01萬元,事業(yè)收入資金0.00萬元,上級補助收入資金0.00萬元,附屬單位上繳收入資金0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0.00萬元,其他收入資金75.31萬元;收入比2024年減少90.26萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少64.76萬元,其他收入資金減少25.49萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1407.56萬元,其中:教育支出1127.18萬元,社會保障和就業(yè)支出161.09萬元,衛(wèi)生健康支出60.10萬元,住房保障支出59.19萬元;支出比2024年減少90.26萬元,主要是基本支出減少66.74萬元,項目支出減少23.52萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1330.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1330.24萬元,比2024年減少66.76萬元。其中:基本支出1248.59萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少66.74萬元,主要原因是本年度有調(diào)出8人;項目支出158.97萬元,主要用于校舍維護(hù)維修重點工作,比2024年減少了23.52萬元,主要原因是項目和調(diào)整了項目。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元,比2024年減少0.00萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無出國(境)費用;公務(wù)接待費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元,主要原因是本單位無接待;公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元,比2024年減少0.0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0.00萬元,比2024年減少0.00萬元;主要原因是本單位無公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款75.31萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:紀(jì)武奎???聯(lián)系方式:023-53317162