| 索引號 | 11500228008652206E/2025-00089 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 教育 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區教委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區新盛初級中學2025年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228008652206E/2025-00089 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 教育 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區教委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區新盛初級中學2025年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
我校是一所初中義務教育學校,實施初中學歷教育教學,促進基礎教育發展,提高學生綜合素質,培養學生多樣化發展,培養學生良好品德。從事初中義務教育教學的相關社會服務。
(二)單位構成
重慶市梁平區新盛初級中學內設5個機構科室,分別是教科室、教導處、總務處、德育處、行政辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數 2135.39?萬元,其中:一般公共預算撥款 2135.39?萬元,政府性基金預算撥款 0.00?萬元,國有資本經營預算撥款 0.00?萬元,財政專戶管理資金 0.00?萬元,事業收入資金 0.00?萬元,上級補助收入資金 0.00?萬元,附屬單位上繳收入資金 0.00?萬元,事業單位經營收入資金 0.00?萬元,其他收入資金 0.00?萬元;收入比2024年減少34.40?萬元,主要是一般公共預算撥款減少34.40?萬元,政府性基金預算撥款增加0.00萬元。主要原因是2024年我校教職工退休8人,2人調出,導致2025年預算減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數 2135.39?萬元,其中:一般公共服務支出 2135.39??萬元,教育支出 ?1665.59??萬元,社會保障和就業支出 273.13?萬元,衛生健康支出 98.66?萬元,住房保障支出 98.01?萬元;支出比2024年減少34.40??萬元,主要是基本支出減少?56.24?萬元,項目支出增加21.84萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入 2135.39?萬元,一般公共預算財政撥款支出 2135.39??萬元,比2024年增加34.40?萬元。其中:基本支出2024.95?萬元,主要用于保障2025年在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少56.24?萬元,主要原因是2024年我校教職工退休8人,2人調出,同時在校學生人數減少,導致基本支出減少;項目支出 110.44?萬元,主要用于改善辦學條件,遺屬補助等重點工作,比2024年增加21.84萬元,主要原因是改善辦學條件資金增加和遺屬人數增加。
重慶市梁平區新盛初級中學2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算 0.00?萬元,比2024年減少0.00?萬元。其中:因公出國(境)費用 0.00?萬元,比2024年減少 0.00?萬元,主要原因是我校2025年無因公出國(境)費用預算;公務接待費 0.00?萬元,比2024年減少0.00?萬元,主要原因是我校2025年無公務接待費預算;公務用車運行維護費 0.00?萬元,比2024年減少0.00?萬元,主要原因是我校2025年無公務用車運行維護費預算;公務用車購置費 0.00?萬元,比2024年減少0.00?萬元;主要原因是我校2025年無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00??萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算 0.00?萬元、政府采購服務預算0.00萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00??萬元:政府采購貨物預算 0.00萬元、政府采購工程預算0.00??萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款 110.44萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 0.00輛,其中一般公務用車0.00?輛、執勤執法用車0.00?輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0.00?輛,其中一般公務用車0.00?輛、執勤執法用車0.00?輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
預算公開聯系人:劉東??聯系方式:023-53664113