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預(yù)算公開(kāi)
| 索引號(hào) | 11500228008652206E/2025-00087 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類(lèi) | 教育 | 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)教委 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)禮讓初級(jí)中學(xué)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號(hào) | 11500228008652206E/2025-00087 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類(lèi) | 教育 |
| 體裁分類(lèi) | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)教委 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)禮讓初級(jí)中學(xué)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)禮讓初級(jí)中學(xué)是一所義務(wù)教育學(xué)校,單位宗旨是為實(shí)施初中義務(wù)教育, 促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,提高學(xué)生素質(zhì),培養(yǎng)學(xué)生多樣化發(fā)展,培養(yǎng)學(xué)生良好品德,從事初中義務(wù)教育的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)禮讓初級(jí)中學(xué)核定編制102名,分別是:教導(dǎo)處、總務(wù)處、辦公室、德育處、教育科研處,無(wú)未獨(dú)立核算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2928.65萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款2928.65萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0.00萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0.00萬(wàn)元,其他收入資金0.00萬(wàn)元。收入比2024年增加1022.01萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款教育收入增加786.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)收入增加162.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康收入增加35.13萬(wàn)元和住房保障收入增加37.98萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2928.92萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,教育支出預(yù)算2339.69萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算341.95萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算122.96萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算124.32萬(wàn)元。主要是一般公共預(yù)算撥款教育支出增加786.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加162.67萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出增加35.13萬(wàn)元,住房保障支出增加37.98萬(wàn)元。支出比2024年增加1022.01萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加722.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加299.63萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2928.65萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2928.65萬(wàn)元,比2024年增加1022.01萬(wàn)元。其中:基本支出2527.62萬(wàn)元,比2024年增加722.38萬(wàn)元,主要原因是在職人員工資調(diào)標(biāo)、正常晉升,崗位變動(dòng),聚奎合并調(diào)入24人,區(qū)外調(diào)入1人人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年增加1022.01萬(wàn)元,其中教育支出增加786.23萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加162.67元,衛(wèi)生健康支出增加35.13萬(wàn)元,住房保障支出增加37.98萬(wàn)元;基本支出2527.62萬(wàn)元,比2024年增加722.38萬(wàn)元,主要原因是人員增加(聚奎合并增加24人,區(qū)外調(diào)入1人)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金增加預(yù)算在基本支出,項(xiàng)目支出增加299.63萬(wàn)元,主要用于貧困學(xué)生資助資金27.04萬(wàn)元,聚奎合并2人遺屬補(bǔ)助開(kāi)支2.53萬(wàn)元,城鄉(xiāng)義務(wù)教育校舍維修經(jīng)費(fèi)280.13萬(wàn)元,非稅收入征管減少7.36萬(wàn)元。
2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,主要用于……重點(diǎn)工作,比2024年無(wú)增加0.00萬(wàn)元,重慶市梁平區(qū)禮讓初級(jí)中學(xué)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年增加0.00萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,比2024年或增加0.00萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。(事業(yè)單位)
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.00萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款401.05萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē) 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋?zhuān){入向社會(huì)公開(kāi)范圍的單位必須填寫(xiě))
(以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)瑔挝粦?yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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