| 索引號 | 12500228MB0U47543D/2019-00001 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政、金融、審計 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)供銷合作社 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 2019年部門預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2019-03-28 | 發(fā)布日期 | 2019-03-28 |
| 索引號 | 12500228MB0U47543D/2019-00001 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政、金融、審計 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)供銷合作社 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 2019年部門預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2019-03-28 |
| 發(fā)布日期 | 2019-03-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策。
2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展;起草供銷合作社事業(yè)有關(guān)地方性規(guī)章。
3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應(yīng)工作。
4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)推動發(fā)展各類專業(yè)合作社;加強農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),開拓培育城鄉(xiāng)市場;參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè);組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織人員的培訓(xùn)工作。
5.依法管理運營本級社有資產(chǎn),監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展,建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度;對社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán)。
6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關(guān)系,指導(dǎo)主管社團(tuán)的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動。
7.承擔(dān)煙花爆竹市場有序供應(yīng)的責(zé)任;負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理,承擔(dān)全區(qū)煙花爆竹專營管理的日常工作。
8.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社為一級預(yù)算單位,下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(1)綜合科
(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與信息科
(3)合作指導(dǎo)科
(4)煙花爆竹專營管理科
(5)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科
人員編制
重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)編制為18名。其中:主任1名、副主任3名,監(jiān)事會主任1名(由副主任兼任);內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。現(xiàn)實有在職職工16人、離休職工1人。
二、部門預(yù)算情況說明
項目支出310萬元,比2018年增加7萬元,增長29.17%,主要原因:一是根據(jù)梁平委發(fā)〔2016〕10號文件安排的“兩社兩化”發(fā)展專項資金,根據(jù)區(qū)政府統(tǒng)一安排調(diào)整為95萬元比2018年減少5萬元,減少了5%;二是市供銷合作總社提前安排的合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金215萬元,比2018年增加75萬元,增長53.57%,用于基層示范社建設(shè)。
重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.48萬元,比2018年減少2.12萬元,減少24.65%。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費3.98萬元,比2018年減少0.12萬元,減少2.92%;公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元,比2018年減少2萬元,44.44%;公務(wù)用車購置費0萬元;我單位嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定,繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費支出。
四、其他重要事項的情況說明
1.本單位屬于參公單位,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2019年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費56.17萬元,比上年增加6.54萬元,主要原因為部門公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。無政府采購。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款310萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月,本單位共有車輛1輛,為其他用車。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛,為其他用車。
五、常見專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蔣宇琳?? 聯(lián)系方式:??023-53233788
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