的通知》(渝委辦〔2016〕129號(hào))和《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見>的通知》(梁委辦〔2017〕1號(hào)),設(shè)立重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社,為全區(qū)供銷合作社的聯(lián)合組織,由區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé):1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)..."> 亚洲精品在线网址,手机看片福利日韩,青青草视频播放

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索引號(hào) 12500228MB0U47543D/2019-00002 發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)供銷合作社 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30 發(fā)布日期 2019-09-30
索引號(hào) 12500228MB0U47543D/2019-00002
發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)供銷合作社
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 2018年度部門決算情況說明
成文日期 2019-09-30
發(fā)布日期 2019-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案>的通知》(渝委辦〔2016〕129號(hào))和《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見>的通知》(梁委辦〔2017〕1號(hào)),設(shè)立重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社,為全區(qū)供銷合作社的聯(lián)合組織,由區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé):

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針政策。

2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展;起草供銷合作社事業(yè)有關(guān)地方性規(guī)章。

3.按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲(chǔ)備和供應(yīng)工作。

4.指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;指導(dǎo)推動(dòng)發(fā)展各類專業(yè)合作社;加強(qiáng)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè),開拓培育城鄉(xiāng)市場;參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作;參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè);組織開展對(duì)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織人員的培訓(xùn)工作。

5.依法管理運(yùn)營本級(jí)社有資產(chǎn),監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值;指導(dǎo)社有出資企業(yè)改革發(fā)展,建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度;對(duì)社有出資企業(yè)行使出資人職責(zé);對(duì)基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權(quán)和管理權(quán)。

6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會(huì)組織的關(guān)系,指導(dǎo)主管社團(tuán)的業(yè)務(wù)工作及成員社的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

7.承擔(dān)煙花爆竹市場有序供應(yīng)的責(zé)任;負(fù)責(zé)全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理,承擔(dān)全區(qū)煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

1、綜合科

2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與信息科

3、合作指導(dǎo)科

4、煙花爆竹專營管理科

5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科

人員編制

梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)編制18名。其中:主任1名,副主任3名;紀(jì)委書記按有關(guān)規(guī)定配備;科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。現(xiàn)實(shí)有在職職工16人、離休職工1人。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2018年度決算編制獨(dú)立核算的參公事業(yè)單位,沒有二級(jí)決算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況

按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本部門不涉及機(jī)構(gòu)改革

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)767.48萬元,支出總計(jì)767.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加54.33萬元、增長7.62%,主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi),年中追加“兩社兩化”項(xiàng)目資金175.39萬元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)767.48萬元,較上年決算數(shù)54.33萬元,增長7.62%,主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi),年中追加“兩社兩化”項(xiàng)目資金175.39萬元。其中:財(cái)政撥款收入767.48萬元,占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)767.48萬元,較上年決算數(shù)增加54.33萬元,增長7.62%,主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi),年中追加“兩社兩化”項(xiàng)目資金175.39萬元。其中:基本支出452.09萬元,占58.91%;項(xiàng)目支出315.39萬元,占41.09%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2017年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.00萬元 。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入767.48萬元,較上年決算數(shù)增加54.33萬元,增長7.62%。主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加。較年初預(yù)算數(shù)增加259.01萬元,增長33.75%。主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi),年中追加“兩社兩化”項(xiàng)目資金175.39萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出767.48萬元,較上年決算數(shù)增加54.33萬元,增長7.62%。主要原因是. 死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,年中追加兩社兩化資金175.39萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加259.01萬元,增長33.75%。主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi),年中追加“兩社兩化”項(xiàng)目資金175.39萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出767.48萬元,占預(yù)算的100.00%,較年初預(yù)算數(shù)259.01萬元,增長33.75,主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費(fèi)用增加,招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標(biāo)增加人員經(jīng)費(fèi),年中追加“兩社兩化”項(xiàng)目資金175.39萬元。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出166.05萬元,占預(yù)算100.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加70.49萬元,增長3.13%,主要原因是:一是離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增加健康休養(yǎng)費(fèi);二是離退休人員死亡3人增加一次性撫恤金和安葬;三是參戰(zhàn)參試人員生活費(fèi)調(diào)標(biāo)增加生活費(fèi);。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.91萬元,占調(diào)整預(yù)算100%,較年初預(yù)算數(shù)比較持平。

(4)農(nóng)林水支出140萬元,占年初預(yù)算的58.33%,較年初預(yù)算數(shù)減少100萬元,下降41.67%,主要原因是項(xiàng)目減少。

(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出423.62萬元,占調(diào)整預(yù)算100%,較年初預(yù)算數(shù)增加204.15萬元,增長93.02%,主要原因是:一是基本支出增加,新招聘2人和年終績效考核獎(jiǎng)金調(diào)標(biāo),增加人員經(jīng)費(fèi);二是年中預(yù)算執(zhí)行中,追加“”項(xiàng)目資金175.39萬元。

6)住房保障支出14.91萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%,較年初預(yù)算數(shù)比較持平。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出452.09萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)402.46萬元,較上年決算數(shù)增加65.81萬元,增長19.55%,主要原因是死亡撫恤、參戰(zhàn)參試人員生活調(diào)標(biāo)、招聘錄用2人、年終績效考核調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助)。公用經(jīng)費(fèi)49.63萬元,較上年決算數(shù)11.13萬元,增長28.91%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)、招聘錄用2人。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括(辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù))。

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)8.40萬元,較年初預(yù)算數(shù)0.20萬元,下降2.33%。較上年支出數(shù)減少0.27萬元,下降3.11%,主要原因是.一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

無公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.48萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0.44%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.67%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)3.92萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元,下降1.51%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.2萬元,下降4.85%,主要原因是. 強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2018年度本部門因公出國(境)0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待29批,273人次,其中:國內(nèi)外事接待無0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待無0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)143.58元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.48萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.63萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加11.13萬元,增長28.91%,主要原因是人員增加和其他交通增加。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于部門公務(wù)下鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)外開會(huì)學(xué)習(xí)等工作用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。(授予中小微企業(yè)合同金額由部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行公開)。主要用于采購(由部門根據(jù)實(shí)際采購情況補(bǔ)充)。

2018年我單位未進(jìn)行政府采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金315.39萬元。對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及資金315.39萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,2018年本部門對(duì)基層社網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),兩社兩化發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)資金開展了績效評(píng)價(jià),取得了較好效果,同時(shí)通過加強(qiáng)兩社兩化發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算績效管理,為供銷社服務(wù)三農(nóng)起到了積極的推動(dòng)作用,完成了全縣績效目標(biāo)。

(二)績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果

兩社兩化項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),兩社兩化項(xiàng)目自評(píng)得分為90分,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為382萬元 萬元,執(zhí)行數(shù)為315.39萬元,完成預(yù)算的82.55%。主要產(chǎn)出和效果:該項(xiàng)目建設(shè)共新增無人機(jī)等為農(nóng)服務(wù)設(shè)施設(shè)備7臺(tái),新增為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目3個(gè),擴(kuò)展?fàn)I業(yè)場地400余平方米,增加臨時(shí)用工人次300余次,資金全部準(zhǔn)確及時(shí)投放到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,由于資金有限,幫助農(nóng)村專業(yè)戶和基層社的問題不夠。下一步改進(jìn)措施:當(dāng)前,新型農(nóng)民經(jīng)濟(jì)組織數(shù)量不斷增加,服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大,參與合作經(jīng)濟(jì)組織的農(nóng)戶越來越多,為了讓廣大農(nóng)戶和社員充分享受到黨對(duì)農(nóng)業(yè)的關(guān)懷和照顧,需進(jìn)一步加大財(cái)政對(duì)基層社網(wǎng)絡(luò)組織體系建設(shè)投入力度,為我區(qū)的合作經(jīng)濟(jì)組織上檔升級(jí)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)、開展農(nóng)村資金互助、合作文化等綜合服務(wù)方面做出更大的貢獻(xiàn)。

績效目標(biāo)自評(píng)具體情況見下表:

項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)表

(2018年度)?????????????????????????????????????? 單位:萬元

專項(xiàng)(項(xiàng)目)名稱

供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金 

聯(lián)系人及電話

53233788

主管部門

梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 

實(shí)施單位

(合興、碧山、雙桂街道)供銷社 

項(xiàng)目資金(萬元)

全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

執(zhí)行率(B/A,%)

總量

382

總量

382

82.55

其中:財(cái)政資金

382

其中:財(cái)政資金

382

82.55

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

開展示范社基層社建設(shè),完善基層社為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,夯實(shí)組織體系建設(shè),提升供銷合作組織體系建設(shè)質(zhì)量,充分發(fā)揮基層社在農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)和農(nóng)村流通中的綜合優(yōu)勢,使之成為功能完備,服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺(tái)。

三個(gè)基層社示范社建設(shè)已全面完成,為農(nóng)服務(wù)設(shè)施設(shè)備得到進(jìn)一步提升,為農(nóng)服務(wù)質(zhì)量顯著提高,老百姓生產(chǎn)生活更加便捷。 

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

年度指標(biāo)值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改進(jìn)措施及相關(guān)說明

完善設(shè)施設(shè)備項(xiàng)目

7

7


新增為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目

3

3


新增臨時(shí)用工(人次)

280

310


2018年完成財(cái)政項(xiàng)目財(cái)政投資率%

100

100


實(shí)際完成項(xiàng)目總投資在預(yù)算內(nèi)比例(%)

95

98


為農(nóng)增收

800戶/年

1000


受益人口

1500

1500


土壤有機(jī)含量增高面積%

85

85


項(xiàng)目正常運(yùn)行率%

100

100


受益群眾滿意度%

92

95


說明

注:無








(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

1.基本情況。按照上級(jí)部門和財(cái)政部門的要求,成立評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,由區(qū)社主任負(fù)責(zé),分管項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)任副主任,分管科室和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科為成員。

2.績效評(píng)價(jià)工作情況。一是清理了項(xiàng)目資金的到位和使用情況;二是績效目標(biāo)完成情況。

3.評(píng)價(jià)結(jié)論。項(xiàng)目建設(shè)共新增無人機(jī)等為農(nóng)服務(wù)設(shè)施設(shè)備7臺(tái),新增為農(nóng)服務(wù)項(xiàng)目3個(gè),擴(kuò)展?fàn)I業(yè)場地400余平方米,增加臨時(shí)用工人次300余次,資金全部準(zhǔn)確及時(shí)投放到位。

4.相關(guān)建議。新型農(nóng)民經(jīng)濟(jì)組織數(shù)量不斷增加,服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大,參與合作經(jīng)濟(jì)組織的農(nóng)戶越來越多,為了讓廣大農(nóng)戶和社員充分享受到黨對(duì)農(nóng)業(yè)的關(guān)懷和照顧,需進(jìn)一步加大財(cái)政對(duì)基層社網(wǎng)絡(luò)組織體系建設(shè)投入力度,為我區(qū)的合作經(jīng)濟(jì)組織軟件提檔升級(jí)、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)、開展農(nóng)村資金互助、合作文化等綜合服務(wù)方面做出更大的貢獻(xiàn)。

(四)以區(qū)財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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部門決算公開聯(lián)系人:張開越?? 聯(lián)系方式:? 023-53233788


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