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索引號(hào) 11500228008652257N/2021-00070 發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)公安局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì) 2020年度部門決算情況說明
成文日期 2021-09-30 發(fā)布日期 2021-09-30
索引號(hào) 11500228008652257N/2021-00070
發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)公安局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì) 2020年度部門決算情況說明
成文日期 2021-09-30
發(fā)布日期 2021-09-30


重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)

2020年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。具體負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省縣道道路交通秩序管理和交通事故預(yù)防及處理,指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村道路交通安全管理和事故預(yù)防及處理,負(fù)責(zé)城市道路交通標(biāo)志標(biāo)線施畫與維護(hù),重點(diǎn)道路基礎(chǔ)交通設(shè)施建設(shè)管理,負(fù)責(zé)全區(qū)車輛及駕駛員管理等。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。支隊(duì)下設(shè)11個(gè)隊(duì)(所),其中4個(gè)業(yè)務(wù)部門:綜合大隊(duì)、事故預(yù)防與處理大隊(duì)、秩序管理大隊(duì)和車輛管理所;2個(gè)勤務(wù)大隊(duì):梁山和雙桂勤務(wù)大隊(duì);5個(gè)公路巡邏民警大隊(duì):分別是禮讓、屏錦、袁驛、云龍和福祿公路巡邏警察大隊(duì)。人員情況:年初73人,年末72人,變動(dòng)原因系與區(qū)局人員崗位變動(dòng)調(diào)整。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,無納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3728.16萬元,支出總計(jì)3728.16萬元。收支較上年決算數(shù)減少180.87萬元、減少4.63%,主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件精神,按規(guī)定壓減一般性支出,加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)的管理及使用。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3728.16萬元,較上年決算數(shù)減少180.87萬元,減少4.63%,主要原因:按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過今日子要求,厲行節(jié)約,壓減一般性支出,減少公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:財(cái)政撥款收入3687.13萬元,占98.9%;年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.03萬元,占1.1%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3728.16萬元,較上年決算數(shù)減少139.84萬元,減少3.62%,主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件精神,按規(guī)定壓減一般性支出,加強(qiáng)公用經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)的管理及使用。其中:基本支出2924.75萬元,占78.45%;項(xiàng)目支出803.41萬元,占21.55%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少41.03萬元,主要原因是本年度無跨年度建設(shè)項(xiàng)目即無跨年度支付情況。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3687.13萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加385.9萬元,增長(zhǎng)11.69%。主要原因:一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資,二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3687.13萬元,較上年決算數(shù)增加385.9萬元,增長(zhǎng)11.69%。主要原因:一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資,二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加880.17萬元,增長(zhǎng)31.36%。主要原因:一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資,二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。無年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,301.23萬元,較上年決算數(shù)增加385.9萬元,增長(zhǎng)11.69%。主要原因:一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資,二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。較年初預(yù)算數(shù)增加880.17萬元,增長(zhǎng)31.36%。主要原因:一是警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資,二是新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與上年情況相同。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)公共安全支出3345.33萬元,占90.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加880.17萬元,增長(zhǎng)30.7%,主要原因:警員職務(wù)套改職務(wù)變動(dòng)正常增資及新城紅綠燈等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出159.16,占4.3%,與年初預(yù)算相一致。

(3)衛(wèi)生健康支出87.22萬元,占2.4%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)住房保障支出95.42萬元,占2.6%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2924.75萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1512.36萬元,較上年決算數(shù)增加58.95萬元,增長(zhǎng)4.1%,主要原因是警員職務(wù)改革職務(wù)變動(dòng)增資及正常工資晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)1412.39萬元,較上年決算數(shù)減少175.13萬元,下降11.03%,主要原因是按照相關(guān)規(guī)定壓減一般性支出,嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)使用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、輔助警務(wù)人員工資及社保繳費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、專用材料購置費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)58.06萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少101.94萬元,下降63.71%;較上年支出數(shù)減少30.32萬元,下降34.31%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,主要是本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位2020年無因公出國(guó)(境)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與上年一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,主要是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0.0%,與上年一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57.74萬元,主要用于道路交通管理執(zhí)法、查處交通違法犯罪、維護(hù)道路交通管理秩序、新中國(guó)成立七十周年大慶安保等工作所需的車輛油料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他車輛消耗費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少92.26萬元,下降61.51%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、從嚴(yán)控制支出。較上年支出數(shù)減少30.49萬元,下降34.56%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定。

公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.68萬元,下降96.8%,主要原因:一是部分費(fèi)用直接由接待對(duì)象自己支付;二是在食堂吃工作餐。較上年支出數(shù)增加0.17萬元,增加113.33%,主要原因:接待批次較上年3批次增加到7批次,接待人次較上年13人次增加到41人次。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為23輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次41人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)77.56元,車均維護(hù)費(fèi)2.51萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1412.39萬元,比2019年決算數(shù)減少175.13萬元,降低11.03%,主要原因是按照相關(guān)規(guī)定壓減一般性支出,嚴(yán)格管控公用經(jīng)費(fèi)使用。比年初預(yù)算增加1153.59萬元,增長(zhǎng)445.75%,主要原因是將以前年度中執(zhí)法辦案活動(dòng)中產(chǎn)生的各類商品服務(wù)支出全部反映至機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中,而年初預(yù)算與決算口徑不一致。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電氣費(fèi)、郵電費(fèi)、辦案差旅費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.14萬元,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,較上年增長(zhǎng)100.0%,主要原因是支付交通安全片會(huì)場(chǎng)租金。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 12.33萬元,較上年決算數(shù)增加1.87萬元,增長(zhǎng)17.88%,主要原因是車管業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛23輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車23輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額849.2萬元,其中:政府采購貨物支出83.48萬元、政府采購工程支出730.12萬元、政府采購服務(wù)支出35.6萬元。授予 中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購辦公家具、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備、警用裝備;紅綠燈等智能交通系統(tǒng)建設(shè);違法車輛拖移及車管引導(dǎo)服務(wù)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金803.41萬元;無委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)項(xiàng)。從評(píng)價(jià)情況來看,預(yù)算執(zhí)行率100.0%,完成了一是指揮中心擴(kuò)容建設(shè);二是電子警察系統(tǒng)建設(shè)即雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè);屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè);國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng)建設(shè);碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交叉路口紅綠燈及電子警察建設(shè);318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè);仁賢岔路口紅綠燈建設(shè);三是交巡警基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。優(yōu)化了執(zhí)法辦案環(huán)境,使道路秩序更加暢通,車輛和行人通行更加安全,執(zhí)法公信力和群眾安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2020年度電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成了電子警察系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為659.08萬元,執(zhí)行數(shù)為659.08萬元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:完成了雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè);屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè);國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng)建設(shè);碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交路口紅綠燈及電子警察建設(shè);318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè);仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)。

部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管

部門

重慶市梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)

財(cái)務(wù)

科室

綜合大隊(duì)

自評(píng)總分(分)

99.2

部門

聯(lián)系人

王偉晨

聯(lián)系電話

15826199868

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

2806.96

3728.16

3728.16

100

10

10

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省縣道道路交通秩序管理和交通事故預(yù)防及處理,指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村道路交通安全管理和事故預(yù)防及處理,負(fù)責(zé)城市道路交通標(biāo)志標(biāo)線施畫與維護(hù),重點(diǎn)道路基礎(chǔ)交通設(shè)施建設(shè)管理,負(fù)責(zé)全區(qū)車輛及駕駛員管理

負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省縣道道路交通秩序管理和交通事故預(yù)防及處理,指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村道路交通安全管理和事故預(yù)防及處理,負(fù)責(zé)城市道路交通標(biāo)志標(biāo)線施畫與維護(hù),重點(diǎn)道路基礎(chǔ)交通設(shè)施建設(shè)管理,負(fù)責(zé)全區(qū)車輛及駕駛員管理

強(qiáng)化道路交通事故預(yù)防,確保全區(qū)道路交通安全形勢(shì)持續(xù)平穩(wěn);深化“放管服”改革,全年辦理車輛業(yè)務(wù)88522件、辦理駕駛證業(yè)務(wù)15588件;狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升城市智慧化管理水平,全區(qū)累計(jì)建成違停抓拍40處,本年新建逆行抓拍卡口2處、建設(shè)禁貨卡口2處,維護(hù)更新交通標(biāo)志82塊、施劃整改標(biāo)線6000余平方米;出色的完成了全區(qū)曬秋節(jié)、柚博會(huì)、中高考安保任務(wù)。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

交通源頭管理

=

100%

100%

100%

100

10

10

公路立體防控體系

604

604

2426

100

10

10

指揮調(diào)度

=

100%

100%

100%

100

10

10

交通安全

28

28

27

100

20

20

民生警務(wù)

=

提高群眾滿意度

提高群眾滿意度

群眾滿意度提高

100

20

20

隊(duì)伍管理

正規(guī)化建設(shè)

正規(guī)化建設(shè)

違反公安宣傳紀(jì)律、公安政務(wù)自媒體運(yùn)營(yíng)管理等相關(guān)規(guī)定的次數(shù)

96

20

19.2

說明



















項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

電子警察系統(tǒng)建設(shè)

項(xiàng)目

編碼


自評(píng)

總分

(分)

98.95


主管

部門

梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)

財(cái)務(wù)

科室

綜合大隊(duì)

項(xiàng)目

聯(lián)系人

王偉晨

聯(lián)系電話

15826199868


項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)


0

659.08

659.08

100

10

10


當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


本年度完成1、雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè);2、屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè);3、國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng);4、碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交路口紅綠燈及電子警察建設(shè);5、318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè);6、仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)

本年度完成1、雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè);2、屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè);3、國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng);4、碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交路口紅綠燈及電子警察建設(shè);5、318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè);6、仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)

完成了雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè);屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè);國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng);碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交路口紅綠燈及電子警察建設(shè);318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè);仁賢岔路口紅綠燈建設(shè),并全部投入使用。


績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

個(gè)

=

建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)

建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)

完成項(xiàng)目建設(shè)

100

10

10

質(zhì)量指標(biāo)

建設(shè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求

建設(shè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求

建成項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)質(zhì)量要求

98

15

14.7

時(shí)效指標(biāo)

本年度完成建設(shè)并投入使用

本年度完成建設(shè)并投入使用

項(xiàng)目建設(shè)已完成且已投入使用

100

15

15

成本指標(biāo)

萬元

=

659.08

659.08

659.08

100

15

15

社會(huì)效益指標(biāo)

保障道路秩序暢通,保障車輛及行人的安全通行,增強(qiáng)執(zhí)法公信力群眾安全感

保障道路秩序暢通,保障車輛及行人的安全通行,增強(qiáng)執(zhí)法公信力群眾安全感

道路秩序更加暢通,車輛和行人通行更加安全,執(zhí)法公信力和100群眾安全感進(jìn)一步增強(qiáng)

100

15

15

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

維護(hù)社會(huì)秩序及穩(wěn)定,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)的安全

維護(hù)社會(huì)秩序及穩(wěn)定,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)的安全

社會(huì)秩序更加良好、穩(wěn)定,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

100

15

15

群眾滿意度指標(biāo)

群眾滿意度達(dá)90%以上

群眾滿意度達(dá)90%以上

群眾滿意度達(dá)95%以上

95

15

14.25

說明
























2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告

見附件。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無市財(cái)政局委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(五)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(六)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費(fèi) 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十一)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53242202

附件:

梁平區(qū)公安局交通巡邏警察支隊(duì)

電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

(一)上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

無上級(jí)財(cái)政資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

(二)區(qū)級(jí)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金659.08萬元,其中,本級(jí)財(cái)政資金168.05萬元,債券資金450萬元,其他資金41.03萬元。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

截止2020年末,電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際到位資金659.08萬元,本級(jí)財(cái)政資金168.05萬元,債券資金450萬元,其他資金41.03萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

截止2020年12月31日,電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際支出659.08萬元,資金執(zhí)行率為100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

在電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目中,按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度籌措調(diào)度資金,嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審批,并按項(xiàng)目進(jìn)度支付款項(xiàng),確保財(cái)政資金使用安全,努力提高財(cái)政資金使用效率。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

(1)數(shù)量指標(biāo)。

完成了雙桂湖違停抓拍系統(tǒng)建設(shè);屙尿評(píng)紅綠燈建設(shè);國(guó)省道交通設(shè)施建設(shè)即定點(diǎn)區(qū)間測(cè)速、越線、違反停車自動(dòng)抓拍及電子警察系統(tǒng);碧湖大道與鴻鵠大道、知德大道交路口紅綠燈及電子警察建設(shè); 318國(guó)道與名柚大道紅綠燈建設(shè);仁賢岔路口紅綠燈建設(shè)6個(gè)項(xiàng)目。

(2)質(zhì)量指標(biāo)。

建設(shè)項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求,并已投入使用,正常運(yùn)行。

(3)時(shí)效指標(biāo)。

2020年已完成指揮中心擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目,且已投入使用。

(4)成本指標(biāo)。

該項(xiàng)目2020年度總共投入659.08萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

(1)社會(huì)效益。

保障道路秩序更加暢通,保障車輛及行人的安全通行,執(zhí)法公信力和群眾安全感進(jìn)一步增強(qiáng)。

(2)經(jīng)濟(jì)效益。

社會(huì)秩序更加良好、穩(wěn)定,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定有序發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

該項(xiàng)目的建設(shè),提高了人民群眾出行安全,生命財(cái)產(chǎn)得到有效保障,滿意度指標(biāo)進(jìn)一步提升。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

無。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過電子警察系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),進(jìn)一步增強(qiáng)了項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)法規(guī)制度的學(xué)習(xí),對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的管理意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、自律意識(shí)和效益觀念有了新的提升。

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