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索引號 11500228008652361T/2024-00120 發(fā)文字號
主題分類 財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)財(cái)政局(本級)2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30 發(fā)布日期 2024-09-30
索引號 11500228008652361T/2024-00120
發(fā)文字號
主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)財(cái)政局(本級)2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30
發(fā)布日期 2024-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

2.起草全區(qū)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和收支管理方面的規(guī)范性文件,制定相關(guān)的政策和管理制度;擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級財(cái)政管理體制;制定全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃;指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

3.分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策;完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策;參與研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。

4.管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任;負(fù)責(zé)編制區(qū)級年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級年度預(yù)算;定期向本級政府和上一級政府財(cái)政部門報(bào)告本級總預(yù)算的執(zhí)行情況;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng);組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

5.負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理;按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi);管理財(cái)政票據(jù);執(zhí)行彩票管理政策,管理彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金。

6.組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;對實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的政府采購工程建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和政府采購政策執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

7.負(fù)責(zé)審核和匯總編制區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理辦法;收取區(qū)級國有資本收益;組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度;按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,負(fù)責(zé)財(cái)政投資評審管理工作;參與擬訂區(qū)級建設(shè)投資的有關(guān)政策,執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、國債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。

9.會(huì)同有關(guān)部門管理財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出;組織執(zhí)行社會(huì)保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度;編制社會(huì)保障預(yù)決算草案。

10.負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定擬訂并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)注冊會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

11.負(fù)責(zé)全區(qū)政府債務(wù)管控工作,擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的規(guī)章制度和管理辦法;負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款贈(zèng)款的全過程監(jiān)督管理;參與研究制定全區(qū)地方金融和融資政策。

12.監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

13.負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作;制定和執(zhí)行財(cái)政政策研究和財(cái)政教育規(guī)劃,組織財(cái)政干部培訓(xùn)。

14.承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)財(cái)政局(本級)內(nèi)設(shè) 17 個(gè)科室,分別是黨建科、辦公室、預(yù)算科、國庫科、農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理科、行政政法科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、教科文科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、財(cái)法會(huì)管科、政府債務(wù)管理科、社會(huì)保障科、政府采購辦、績效評價(jià)科、國資管理科、紀(jì)檢監(jiān)察室本級機(jī)關(guān)行政編制27 人,實(shí)有24人,17個(gè)科級干部;工勤編制2人,實(shí)有2人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1791.72萬元,支出總計(jì)1791.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少46.25萬元,下降2.5%,主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1791.72萬元,較上年決算數(shù)減少24.31萬元,下降1.3%,主要原因是財(cái)政撥款減少。其中:財(cái)政撥款收入1791.72萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1791.72萬元,較上年決算數(shù)減少46.25萬元,下降2.5%,主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。其中:基本支出698.57萬元,占39.0%;項(xiàng)目支出1093.15萬元,占61.0%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1791.72萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46.25萬元,下降2.5%。主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1791.72萬元,較上年決算數(shù)減少46.25萬元,下降2.5%。主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少88.84萬元,下降4.7%。主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1791.72萬元,較上年決算數(shù)減少46.25萬元,下降2.5%。主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)減少88.84萬元,下降4.7%。主要原因是厲行節(jié)約減少了人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是上年無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1563.76萬元,占87.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少111.11萬元,下降6.6%,主要原因是人員退休減少了經(jīng)費(fèi)支出以及厲行節(jié)約減少了開支。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出180.94萬元,占10.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.9萬元,增長28.3%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)與職業(yè)年金調(diào)標(biāo)。

(3)衛(wèi)生健康支出25.91萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。

(4)住房保障支出21.12萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.63萬元,下降45.5%,主要原因是人員退休減少支出,抵扣以前年度應(yīng)該扣除的多繳的住房公積金,減少了住房公積金基數(shù)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出698.57萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)620.1萬元,較上年決算數(shù)減少25.28萬元,下降3.9%,主要原因是人員退休減少了經(jīng)費(fèi)支出以及厲行節(jié)約減少了開支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)78.47萬元,較上年決算數(shù)減少40.02萬元,下降33.8%,主要原因是人員退休減少了經(jīng)費(fèi)支出以及厲行節(jié)約減少了開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位 2023 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)26.39萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加20.89萬元,增長379.8%,主要原因是公車報(bào)廢,新購置一輛公車。較上年支出數(shù)增加25.62萬元,增長3327.3%,主要原因是公車報(bào)廢,新購置一輛公車,增加了支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用 0 萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本單位 2022 年度未發(fā)生因公出國(境)支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

公務(wù)車購置費(fèi)24.99萬元,主要用于應(yīng)急保障,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.99萬元,增長100.0%,主要原因是公車報(bào)廢,新購置一輛公車。較上年支出數(shù)增加24.99萬元,增長100.0%,主要原因是公車報(bào)廢,新購置一輛公車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元,主要用于應(yīng)急保障用車支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.3萬元,下降52.0%,主要原因是厲行節(jié)約減少了開支。較上年支出數(shù)增加0.53萬元,增長79.1%,主要原因是上年公車報(bào)廢,減少了應(yīng)急保障用車,今年新購置一輛公車,用于應(yīng)急保障增加了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,主要用于接待上級和其他區(qū)縣財(cái)政等單位到我單位交流學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.8萬元,下降93.3%,主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。較上年支出數(shù)增加0.1萬元,增長100.0%,主要原因是今年有1次21人次的區(qū)級接待增加了支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置1輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待1批次21人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)94.1元,車均購置費(fèi)24.99萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.2萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出22.3萬元,較上年決算數(shù)減少2.46萬元,下降9.9%,主要原因是減少了線下培訓(xùn),增加了網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.47萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少40.02萬元,下降33.8%,主要原因是厲行節(jié)約減少了開支。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

我單位 2023年度無績效評價(jià)的項(xiàng)目。

(二)單位績效評價(jià)情況

??2023年度我單位未組織開展績效評價(jià)。

(三)財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

決算公開聯(lián)系人:洪玲玲023-53366589



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