| 索引號 | 11500228008652361T/2021-00163 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區青少年活動中心2021年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2021-03-30 | 發布日期 | 2021-03-30 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2021-00163 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區青少年活動中心2021年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2021-03-30 |
| 發布日期 | 2021-03-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市梁平區青少年活動中心是共青團重慶市梁平區委員會的下屬正科級事業單位。主要職責包括:加強青少年思想品德教育;舉辦科技實踐、文體藝術、社會實踐等培訓;開展青少年興趣愛好、少先隊等公益性活動;負責全區青少年新聞宣傳工作;做好青少年創新創業創優、青少年合法權益維護等工作。
(二)單位構成。
重慶市梁平區青少年活動中心是共青團重慶市梁平區委員會的下屬正科級事業單位,全額事業編制5名,現有在編工作人員3名。其中負責人1名,工作人員2名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數132.05萬元,其中:一般公共預算撥款55.57萬元,政府性基金預算撥款70.8萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余5.68萬元。收入較2020年減少452.98元,主要是政府性基金預算撥款減少500萬元,結轉結余減少1.67萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數132.05萬元,其中:一般公共服務43.82萬元,教育0.2萬元,社會保障和就業5.94萬元,衛生健康支出2.75萬元,住房保障2.86萬元,其他支出(彩票公益金支出)76.48萬元。支出預算較2020年減少萬元,主要是基本支出預算減少23.78萬元,項目支出預算減少423.52萬元。
三、單位預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入55.56萬元,一般公共預算財政撥款支出55.56萬元,比2020年減少23.78萬元。其中:基本支出55.56萬元,比2020年減少23.78萬元,主要原因是人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2020年增加0萬元。
2021年政府性基金預算收入70.8萬元,政府性基金預算支出70.8萬元,比2020年減少429.2萬元,主要原因是減少了青少年活動中心天文館建設項目資金500萬,增加用于鄉村學校少年宮系列主題實踐活動經費等70.8萬。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算1萬元,比2020年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是沒有產生因公出國(境)費用;公務接待費1萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出;公務用車運行維護費0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和市、區關于厲行節約的各項規定,繼續從嚴從緊控制“三公”經費支出,我單位無公務車輛;公務用車購置費0萬元,比2020年增加0萬元,主要原因是當年沒安排公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費5.67萬元,比2020年減少1.8萬。主要原因是主要原因是我單位嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額25萬元:政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中其他收入政府采購25萬元:政府采購貨物預算25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款70.8萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:魏紅珍 聯系方式:? 023-53222326