| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00049 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會研究室2022年部門預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2022-02-14 | 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00049 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會研究室2022年部門預算情況說明 |
| 成文日期 | 2022-02-14 |
| 發(fā)布日期 | 2022-02-14 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
中國共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會研究室為中共重慶市梁平區(qū)委工作機關(guān),其職能職責為:了解國際國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展宏觀態(tài)勢和趨勢,掌握全區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等方面的基本情況和重大動態(tài),研究并執(zhí)行中央和上級黨委的重大決策,對帶有全局性、戰(zhàn)略性的問題進行超前性、系統(tǒng)性調(diào)查研究,為區(qū)委決策提供依據(jù)。根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟、社會發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委工作部署,作出當前或一段時間調(diào)研工作指導性的安排意見,并協(xié)調(diào)全區(qū)各方面力量開展調(diào)查研究。根據(jù)區(qū)委指示,圍繞區(qū)委各個時期的中心工作和重大部署,就帶有全局性和當前迫切需要解決的重要問題,研究擬訂重要政策性文件,并對擬以區(qū)委名義出臺的政策性文件組織論證和協(xié)調(diào)。根據(jù)中央重大決策和市委工作部署,對涉及全區(qū)綜合性的問題進行調(diào)查研究,主持或參與擬訂切實可行的貫徹落實意見。調(diào)查了解區(qū)委出臺政策的落實情況,向區(qū)委報告實施情況,并提出相應的對策建議。承擔區(qū)黨代會、區(qū)委全會和區(qū)委工作會報告的起草工作,根據(jù)區(qū)委安排完成其他重要文稿的起草工作。做好區(qū)委重點調(diào)研課題的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)等。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)委研究室內(nèi)設(shè)2個機構(gòu)科室,分別是調(diào)研一科、調(diào)研二科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)116.31萬元,其中:一般公共預算撥款116.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加116.31萬元,主要是2021年本部門未獨立核算。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)116.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算95.79萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算10.29萬元,衛(wèi)生健康支出預算5.03萬元,住房保障支出預算5.20萬元。支出預算較2021年增加116.31萬元,主要是基本支出預算增加116.31萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入116.31萬元,一般公共預算財政撥款支出116.31萬元,比2021年增加116.31萬元。其中:基本支出116.31萬元,比2021年增加116.31萬元,主要原因是2021年本部門未獨立核算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2021年相比無變化。
區(qū)委研究室2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算0.5萬元,比2021年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年相比無變化;公務(wù)接待費0.5萬元,比2021年增加0.5萬元,主要原因是2021年本部門未獨立核算,公務(wù)接待費用納入?yún)^(qū)委辦公室統(tǒng)一核算;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2021年相比無變化,主要原因是本部門無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費0萬元,與2021年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費116.31萬元,比上年增加116.31萬元,主要原因為2021年本部門未獨立核算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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