| 索引號 | 11500228008652361T/2025-00058 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)婦女聯(lián)合會 2025年部門預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2025-00058 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)婦女聯(lián)合會 2025年部門預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)。堅決貫徹黨的意志和主張,堅定不移走中國特色社會主義發(fā)展道路,切實增強婦聯(lián)工作的政治性和婦聯(lián)組織的先進性群眾性,匯聚全區(qū)廣大婦女群眾推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力。
2、加強對廣大婦女群眾的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)。切實承擔(dān)引導(dǎo)廣大婦女群眾聽黨話、跟黨走的政治任務(wù),把婦女群眾最廣泛最緊密地團結(jié)在黨的周圍,引導(dǎo)廣大婦女弘揚中華民族傳統(tǒng)美德和自尊自信自立自強精神,培育良好家風(fēng)。
3、依法依章程獨立自主開展工作。按照區(qū)委和全國婦聯(lián)的要求,指導(dǎo)全區(qū)各級婦聯(lián)按照《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議,開展婦女兒童工作。
4、團結(jié)動員廣大婦女群眾干事創(chuàng)業(yè)。組織動員廣大婦女群眾圍繞中心、服務(wù)大局,積極主動參與黨委、政府各項中心工作,把婦女半邊天作用轉(zhuǎn)化為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大力量。
5、突出婦聯(lián)代表和維護婦女合法權(quán)益、促進男女平等職責(zé),服務(wù)婦女發(fā)展、提升婦女素質(zhì)。幫助婦女群眾通過合法渠道、正常途徑,合理伸張利益訴求,促進社會公平正義。
6、拓展婦聯(lián)的組織覆蓋和工作覆蓋。以社區(qū)、農(nóng)村、家庭為主陣地,加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))等婦女群眾集中區(qū)域的組織覆蓋,加強婦聯(lián)基層組織建設(shè)。
7、積極參與社會治理。切實發(fā)揮婦聯(lián)參與社會事務(wù)管理服務(wù)作用,按照法定程序承擔(dān)轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能,打造婦聯(lián)工作服務(wù)品牌。發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用,動員和組織婦女群眾主動參與社會治安綜合治理矛盾糾紛化解等。
8、表彰、宣傳先進婦女,培養(yǎng)推薦女性人才。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成。重慶市梁平區(qū)婦女聯(lián)合會是中共重慶市梁平區(qū)委和重慶市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)各界婦女的群眾團體,是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶,是國家政權(quán)的重要支柱之一。為財政全額撥款的一級預(yù)算單位。經(jīng)重慶市梁平區(qū)機構(gòu)編制委員會核定,我單位行政編制5名,事業(yè)編制3名。領(lǐng)導(dǎo)正職1名,副職2名。內(nèi)設(shè)2個科室:綜合部、維權(quán)部。單位實有在職人員6人,退休6人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)283.61萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款283.61萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少39.93萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少39.93萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)283.61萬元,其中:一般公共服務(wù)支出224.86 萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出36.30萬元,衛(wèi)生健康支出10.63萬元,住房保障支出11.82萬元;支出比2024年減少39.93萬元,主要是基本支出減少33.94萬元,項目支出減少5.99萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入283.61萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出283.61萬元,比2024年減少39.93萬元。其中:基本支出182.61萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少33.94萬元,主要原因是減少了人員經(jīng)費;項目支出101萬元,主要用于開展婦女兒童重點工作,比2024年減少5.99萬元,主要原因是市級婦女兒童發(fā)展資金減少。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算2.70萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是無因公出國(境)活動;公務(wù)接待費0.2萬元,與上年持平,主要原因是強化公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用,厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,與上年持平,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車費用;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費25.08萬元,比2024年或減少3.97萬元,主要原因是一名在職人員退休;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款101萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:廖嘉玲????聯(lián)系方式:023-53222139
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