| 索引號 | 11500228008652361T/2024-00082 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2024-02-28 | 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2024-00082 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 中共重慶市梁平區(qū)委員會黨史研究室2024年部門預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2024-02-28 |
| 發(fā)布日期 | 2024-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
中共重慶市梁平區(qū)委員會黨史研究室是區(qū)委直屬事業(yè)單位,主要職責(zé)為:1.開展黨史研究,編寫中共梁平地方黨史,征集整理重要黨史資料,編輯出版黨史書刊。2.承辦上級黨史部門和區(qū)委交辦的有關(guān)黨史方面的工作,為區(qū)委解決有關(guān)問題提供歷史資料和意見。3.開展黨史宣傳活動,運(yùn)用黨史資料和科研成果,為全區(qū)改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)和社會全面進(jìn)步服務(wù)。4.配合黨的中心工作,適時向區(qū)委提出開展黨史學(xué)習(xí)教育、宣傳和舉辦紀(jì)念活動的意見或建議。5.指導(dǎo)區(qū)級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的黨史工作,指導(dǎo)西南服務(wù)團(tuán)團(tuán)史研究會梁平分會工作。6.承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)委黨史研究室內(nèi)設(shè)1個機(jī)構(gòu)科室:綜合科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)179.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款179.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2023年減少6.13萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少6.13萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)179.22萬元,其中:一般公共服務(wù)支出138.37萬元,社會保障和就業(yè)支出26.2萬元,衛(wèi)生健康支出6.79萬元,住房保障支出7.86萬元;支出比2023年減少6.13萬元,主要是基本支出增加0.17萬元,項目支出減少6.3萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入179.22萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出179.22萬元,比2023年減少6.13萬元。其中:基本支出120.49萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2023年增加0.17萬元,主要原因是有2個選派駐村和駐鎮(zhèn)人員,預(yù)算了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼;項目支出58.73萬元,主要用于黨史編輯、黨史宣傳和發(fā)放遺屬人員補(bǔ)助等重點(diǎn)工作,比2023年減少6.3萬元,主要原因是根據(jù)要求,2024年壓減了10%的項目支出。
區(qū)委黨史研究室2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.2萬元,比2023年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平;公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,比2023年減少0.2萬元,主要原因是逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2023年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.74萬元,比2023年減少0.59萬元,主要原因為壓減一般性支出;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款179.22萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
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(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:何小霞? ???聯(lián)系方式:023-53235605
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