| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00142 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標題 | 中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會黨史研究室2021年度部門決算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2022-09-30 | 發(fā)布日期 | 2022-09-30 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2022-00142 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會黨史研究室2021年度部門決算情況說明 |
| 成文日期 | 2022-09-30 |
| 發(fā)布日期 | 2022-09-30 |
一、單位基本情況
(一)職能職責。中國共產(chǎn)黨梁平區(qū)委員會黨史研究室是區(qū)委直屬參公事業(yè)單位,具有黨史研究和業(yè)務(wù)主管兩大基本職能。具體職能包括:承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征集、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設(shè)、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務(wù)指導等工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置。在編在崗4人,內(nèi)設(shè)一個科室——綜合科,負責本單位日常工作。
(三)單位構(gòu)成。從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2021年度決算編制的為黨史研究室本級。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計151.29萬元,支出總計151.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.9萬元、上漲11.7%,主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。
2.收入情況。2021年度收入合計151.29萬元,較上年決算數(shù)增加15.9萬元,上漲11.7%,主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。其中:財政撥款收入151.29萬元,占100.0%。
3.支出情況。2021年度支出合計151.29萬元,較上年決算數(shù)增加15.9萬元,上漲11.7%,主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。其中:基本支出99.13萬元,占65.5%;項目支出52.16萬元,占34.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是財政實行部門預算零結(jié)轉(zhuǎn),年末指標未使用部分財政全部收回。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計151.29萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加15.9萬元,上漲11.7%。主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入151.29萬元,較上年決算數(shù)增加15.9萬元,上漲11.7%,主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。較年初預算數(shù)增加5萬元,增長3.4%。主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出151.29萬元,較上年決算數(shù)增加15.9萬元,上漲11.7%,主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。較年初預算數(shù)增加5萬元,增長3.4%。主要原因是開展黨史學習教育,支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是財政實行部門預算零結(jié)轉(zhuǎn),年末指標未使用部分財政全部收回。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出122.78萬元,占81.1%,較年初預算數(shù)增加5.34萬元,增長4.54%,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增。
(2)社會保障與就業(yè)支出19.91萬元,占13.2%,較年初預算數(shù)增加0.2萬元,增長1%,主要原因是社保費用繳費調(diào)整。
(3)衛(wèi)生健康支出4.19萬元,占2.7%,較年初預算數(shù)減少0.54萬元,減少11.4%,主要原因是醫(yī)保繳費調(diào)整。
(4)住房保障支出4.41萬元,占3%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴格按照預算安排支出。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出99.13萬元。其中:人員經(jīng)費89.41萬元,較上年決算數(shù)增加11.92萬元,上漲15.3%,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)增、社保費用調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費9.72萬元,較上年決算數(shù)減少2.17萬元,下降18.2%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
區(qū)委黨史研究室2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
區(qū)委黨史研究室2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0.75萬元,較年初預算數(shù)減少1.05萬元,下降58.3%,主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降6.3%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度無因公出國(境)費用,與上年持平。
公務(wù)車購置費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度未安排公務(wù)車購置費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度無公務(wù)車購置費用,與上年持平。
公務(wù)車運行維護費0萬元,公務(wù)車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)減少0萬元,下降0.0%,主要原因是無公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是無公務(wù)用車,與上年持平。
公務(wù)接待費0.75萬元,主要用于接待市內(nèi)外其他區(qū)縣黨史部門到我單位學習調(diào)研,接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.05萬元,下降58.3%,主要原因是公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降6.3%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待11批次102人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費71.43元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.3萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是會議成本相對固定。本年度培訓費支出0.35萬元,較上年決算數(shù)減少0.3萬元,下降46.2%,主要原因是參加上培訓減少。
機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出9.72萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、水電費、會議費、培訓費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.17萬元,下降18.2%,主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。
國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門整體1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評2項,涉及資金51.26萬元,從評價情況來看,完成預算績效目標,并按目標要求組織實施,進一步提高了預算資金使用效益。
績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表(詳見附件)
2.績效自評報告(詳見附件)
(三)重點績效評價結(jié)果
本單位2021年未開展以部門為主體的重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
部門決算公開聯(lián)系人:王鵬舉;聯(lián)系方式:023-53235605。
附件: 1、績效目標自評表
2、績效自評報告
|
附件1: 績效目標自評表 | ||||||||||||
|
(2021年度) | ||||||||||||
|
部門名稱 |
區(qū)委黨史研究室 |
自評總得分 |
100 | |||||||||
|
聯(lián)系人 |
王鵬舉 |
聯(lián)系電話 |
53235605 | |||||||||
|
全年預算執(zhí)行情況(萬元) |
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù)(部門決算數(shù)) |
執(zhí)行率權(quán)重分值 |
執(zhí)行率(%) |
執(zhí)行率得分 | ||||||
|
146.28 |
151.29 |
151.29 |
10 |
100 |
10 | |||||||
|
年度總體目標 |
年初預期目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
|
完成當年黨史資料收集整理、黨史著作編寫及黨史宣講 |
完成了黨史資料收集整理、黨史著作編寫及黨史宣講 | |||||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
度量單位 |
指標性質(zhì) |
年度指標值 |
實際完成值 |
權(quán)重分值 |
得分系數(shù) |
指標得分 |
偏差原因分析及改進措施 | |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
編輯出版黨史書籍3000本 |
本 |
≥ |
編輯出版黨史書籍3000冊 |
出版黨史書籍3000冊 |
20 |
100% |
20 |
|||
|
質(zhì)量指標 |
高質(zhì)量完成作品 |
無 |
≥ |
高質(zhì)量完成作品 |
高質(zhì)量完成作品 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
時效指標 |
產(chǎn)出質(zhì)量指標 |
無 |
≥ |
出版黨史書籍 |
已出版黨史書籍3000冊 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
社會效益指標 |
及時存史,生動展現(xiàn)梁平黨員干部的精神風貌 |
無 |
≥ |
及時存史,生動展現(xiàn)梁平黨員干部的精神風貌 |
及時存史,生動展現(xiàn)梁平黨員干部的精神風貌 |
20 |
100% |
20 |
||||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度98%以上 |
無 |
≥ |
群眾滿意度98%以上 |
群眾滿意度98%以上 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
績效指標總分 |
90 |
90 |
||||||||||
附件2:
績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
區(qū)級資金安排黨史書籍編輯出版經(jīng)費39.13萬元,2021年區(qū)委黨史研究室圓滿完成績效目標。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。項目資金到位39.13萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財務(wù)管理制度實行,經(jīng)領(lǐng)導批準后執(zhí)行,項目資金已執(zhí)行39.13萬元,執(zhí)行率100%。
3.項目資金管理情況分析。項目資金的使用由會計進行核算,資金使用效率高,財務(wù)資料完善。
(二)績效目標完成情況分析。(根據(jù)年初績效目標及指標分析)
1.產(chǎn)出數(shù)量指標:完成出版《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》,完成率100%。
2.發(fā)展效益指標:在2021年12月前完成《圖說梁平黨史》《口述梁平黨史》,完成率100%。
3.風險控制指標:對收集資料進行整理甄別,排除不明確、不準確資料120處,校對121余處,保障了史實的真實性,完成率100%。
4.社會效益指標:對編寫的作品進行了大力宣傳,使梁平各界人士對梁平黨史更加了解完成率100%。
5.經(jīng)濟效益指標:以史鑒今,資政育人,為區(qū)委區(qū)政府提供了黨史相關(guān)資料,完成率100%。
(三)滿意度指標完成情況分析。
編輯出版的黨史書籍受到干部群眾的一致好評,滿意度高。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)績效評價結(jié)果,完善管理制度,改進管理措施,提高管理水平,降低支出與行政運行成本,增強支出責任,提高支出效率。按照要求公開。