| 索引號 | 11500228008652038C/2019-01385 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)編辦2018年部門預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2018-02-09 | 發(fā)布日期 | 2019-01-24 |
| 索引號 | 11500228008652038C/2019-01385 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)人民政府 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)編辦2018年部門預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2018-02-09 |
| 發(fā)布日期 | 2019-01-24 |
重慶市梁平區(qū)編辦2018年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制方面的法規(guī)、規(guī)章和政策,研究擬定全區(qū)機構(gòu)編制管理辦法并組織實施,統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關(guān),區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)群眾團體機關(guān)及各級各類事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作;研究草擬全區(qū)行政管理體制與機構(gòu)改革的總體方案和專題方案,審核區(qū)級機關(guān)各部門定職能、定機構(gòu)、定編制的“三定”規(guī)定,按程序上報批準(zhǔn)后組織實施;協(xié)調(diào)區(qū)委各部委、區(qū)政府各部門的職能配置與調(diào)整,協(xié)調(diào)各部門之間的職責(zé)分工和各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的事權(quán)劃分;審核全區(qū)各級黨政群機關(guān)的設(shè)置或調(diào)整意見,按程序上報批準(zhǔn)后組織實施;負責(zé)起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)機構(gòu)改革、機構(gòu)編制管理的規(guī)定和文件;研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)政策;審核全區(qū)事業(yè)單位的職能配置、機構(gòu)設(shè)置和人員編制;負責(zé)起草、擬定、審核區(qū)機構(gòu)編制委員會上報、下發(fā)的各類文件和機構(gòu)編制事宜;負責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構(gòu)編制工作方針、政策、法規(guī)的情況以及“三定”規(guī)定的落實情況;負責(zé)對全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位履行職責(zé)情況及機構(gòu)編制有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進行評估;牽頭組織實施全區(qū)行政審批制度改革工作;負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位人員編制實名制管理和統(tǒng)計信息工作;負責(zé)管理全區(qū)事業(yè)單位登記、年度報告公開工作;負責(zé)機關(guān)、群團、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證及管理;完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構(gòu)編制委員會交辦的其它工作。
(二)單位構(gòu)成。梁平區(qū)編辦既是區(qū)委的工作機構(gòu),又是區(qū)政府的工作機構(gòu),內(nèi)設(shè)3個科室:綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科(掛重慶市梁平區(qū)事業(yè)單位登記管理局牌子)。
二、部門預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款收入187.01萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出187.01萬元,比2017年增加42.70萬元。其中:基本支出149.01萬元,比2017年增加42.20萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費及生活補助,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出38.00萬元,比2017年增加0.50萬元,主要原因是項目實施運行成本增加等,主要用于行政審批制度改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革、黨政機關(guān)網(wǎng)站開辦審核及管理、政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊等重點工作。
區(qū)編辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.05萬元,比2017年減少0.15萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2017年減少(或增加) 0萬元;公務(wù)接待費1.55萬元,比2017年減少0.41萬元;公務(wù)用車運行維護費2.50萬元,比2017年增加0.26萬元;公務(wù)用車購置費0萬元,比2017年減少(或增加)0 萬元;主要原因是嚴格管理,控制支出。
四、其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費(即公用經(jīng)費)。區(qū)編辦的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.00萬元,比2017年預(yù)算增加9.20萬元,增長51.69 %。主要用于:辦公費及印刷費、郵電費、差旅費及其他商品和服務(wù)支出。
2、政府采購情況。區(qū)編辦2018年沒有政府采購支出。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款38.00萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況。本部門共有車輛1輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,應(yīng)急機要保障用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。








